Текущее время: Пт, июл 18 2025, 22:14

Часовой пояс: UTC + 3 часа




Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 5 ] 
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Использование RURT и справка 2 НДФЛ
СообщениеДобавлено: Сб, фев 22 2014, 14:39 
Специалист
Специалист

Зарегистрирован:
Чт, окт 04 2012, 15:45
Сообщения: 135
Добрый день.

Столкнулся со следующей проблемой

Считаем работника корр. расчетом в феврале с перерасчетом и съемом денег за январь.

Получаем 2 кластера.

Изображение

В 1-м расчете (с 01.01 - 31.01) в RT ВО 0020=28 000р. - оригинальный результат, в RURT 0020=20 000р. - новый результат (сняли 8 000р.)

Во 2-м расчете поскольку он корректировочный (с 01.02 - 04.02) в RT имеем 0020 = - 28 000р. + 20 000р., в RURT тоже самое 0020 = - 28 000р. + 20 000р.

Поскольку при создании 2 НДФЛ (HRULNDFL_CE), если расчет корректировочный, то RT подменяется на RURT.

Code:
LOOP AT lt_pa_results ASSIGNING <ls_pa_result>.
        APPEND INITIAL LINE TO  et_peras_payroll_results ASSIGNING <ls_pa_result_ru>.
        <ls_pa_result_ru> ?= <ls_pa_result>.
        IF is_ocrun-payty = pycdc_correct.
          IF <ls_pa_result_ru>->period-inpty = pycdc_correct AND
             ( <ls_pa_result_ru>->period-payty = pycdc_correct OR
               <ls_pa_result_ru>->period-payty = pycdc_regular ).
            <ls_pa_result_ru>->inter-rt = <ls_pa_result_ru>->natio-rurt.
          ENDIF.
        ENDIF.


Получается что доход уменьшается вместо 8 000р на 16 000р, один раз из 1-ого расчета и 2-ой раз из второго.

Кто-нибудь сталкивался с такой проблема?

Получается что при корр. расчете в таблице RURT не должно содержаться значений из предыдущего месяца?


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения: Re: Использование RURT и справка 2 НДФЛ
СообщениеДобавлено: Вс, фев 23 2014, 12:11 
Гуру-эксперт
Гуру-эксперт

Зарегистрирован:
Пт, сен 07 2007, 07:53
Сообщения: 1398
Стандартная реализация предусматривает то, что изменения, которые возникают при перерасчете в межрасчете типа B, должны попасть в расчет текущего месяца другим ВО. В вашем случае это должно выглядеть так:

В 1-м расчете (с 01.01 - 31.01) в RT ВО 0020=28 000р. - оригинальный результат, в RURT 0020=20 000р. Формируется таблица RUCDT, в которой будет пересчет ВО 0020 = 20 000 - 28 000 = -8 000.

В расчете 01.02-04.02 (я не понял какая сумма должна быть чисто за февраль, пусть 20 000) свой ВО 0020=20 000, плюс из RUCDT должно прийти -8000. Эти -8000 должны сесть другим ВО, пусть это будет Х020 = -8000. Настройка выполняется в таблице T51P1 (пишу по памяти, точно индикатор не помню, возможно o5).
ВО Х020 такой же как и 0020, только он не настроен для 2НДФЛ в таблицах t7run*. Когда работает 2НДФЛ он считывает:

за январь 0020=20 000 из RURT (пересчитанная сумма, вместо оригинальной 28 000)
за февраль 0020=20 000 (только за февраль). Пересчет -8 000 настроен на другой ВО, поэтому в 2НДФЛ просто не попадает.


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Использование RURT и справка 2 НДФЛ
СообщениеДобавлено: Вс, фев 23 2014, 13:56 
Специалист
Специалист

Зарегистрирован:
Чт, окт 04 2012, 15:45
Сообщения: 135
RoustR написал(а):
Стандартная реализация предусматривает то, что изменения, которые возникают при перерасчете в межрасчете типа B, должны попасть в расчет текущего месяца другим ВО. В вашем случае это должно выглядеть так:

В 1-м расчете (с 01.01 - 31.01) в RT ВО 0020=28 000р. - оригинальный результат, в RURT 0020=20 000р. Формируется таблица RUCDT, в которой будет пересчет ВО 0020 = 20 000 - 28 000 = -8 000.

В расчете 01.02-04.02 (я не понял какая сумма должна быть чисто за февраль, пусть 20 000) свой ВО 0020=20 000, плюс из RUCDT должно прийти -8000. Эти -8000 должны сесть другим ВО, пусть это будет Х020 = -8000. Настройка выполняется в таблице T51P1 (пишу по памяти, точно индикатор не помню, возможно o5).
ВО Х020 такой же как и 0020, только он не настроен для 2НДФЛ в таблицах t7run*. Когда работает 2НДФЛ он считывает:

за январь 0020=20 000 из RURT (пересчитанная сумма, вместо оригинальной 28 000)
за февраль 0020=20 000 (только за февраль). Пересчет -8 000 настроен на другой ВО, поэтому в 2НДФЛ просто не попадает.


Спасибо


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения: Re: Использование RURT и справка 2 НДФЛ
СообщениеДобавлено: Сб, сен 13 2014, 16:40 
Начинающий
Начинающий
Аватара пользователя

Зарегистрирован:
Вт, сен 11 2012, 08:12
Сообщения: 9
Откуда: Екатеринбург
Пол: Мужской
Для CE версии есть правило RUO8, в котором и определяется какие ВО должны попадать в межрасчет.
RUCDT RUO8 P75 NOAB PRC

5-
R51P1=OBN СчитЗаписиДляИнд
PLOOP 01 Начало цикла
RESET * Устан. ИндикПериода
FILLF NRA ЗаполнИтог/Число/Сум
RUOC1
ADDWSI* IT таблица ввода
PLOOP END Начало цикла

В таблице T51P1 с индикатором OB настраивается какие ВО переносить на какой ВО, а какие не переносить.


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Использование RURT и справка 2 НДФЛ
СообщениеДобавлено: Пт, июн 24 2016, 11:11 
Специалист
Специалист

Зарегистрирован:
Пн, дек 12 2011, 17:42
Сообщения: 141
Здравствуйте дамы и господа.
Потребовалось выплатить сумму за май месяц в межрасчете июня.
Нашел 0104 причину "Аванс для учета корректировки".
Нашел, что для внециклов используются 75, 73 (и возможно 74) классы обработки.
75 класс обрабатывается в корректировочных расчетах в схеме RUO3 функцией RUCDT и служит для учета разниц обратных расчетов.
Если он имеет значение не равное ' ' и 1, то используется таблица T51P1 (индикатор OB).
73 класс используется для замены видов оплаты во внецикле в зависимости от категории используются разные индикаторы: O2, O3, ..., O6.
Помогите пожалуйста понять замысел разработчиков при использовании замены видов оплат.
Замена в/о производится только в случае, если во внецикле не нужно удерживать налоги с учитываемого в корректировочном расчете в/о?
Или это еще для чего-нибудь нужно?
Я присвоил 75 классу значение 5 (перенос с заменой в/о плюс разделение по C1, V0,WPBP, ALP). Добавил запись в T51P1 без перекодировки, т.е. использую тот же в/о. Класс 73 установил в ' '. Все вроде бы считается корректно, налог удерживается. Но в 2НДФЛ после корректировочного расчета выплаченная сумма не попадает. Попадает только после регулярного расчета.
Помогите пожалуйста понять, что нужно сделать для корректного расчета и корректного включения в отчетные формы.
Заранее благодарен.


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 5 ] 

Часовой пояс: UTC + 3 часа


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot]


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Русская поддержка phpBB