Текущее время: Пт, апр 19 2024, 02:49

Часовой пояс: UTC + 3 часа




Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 5 ] 
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Использование RURT и справка 2 НДФЛ
СообщениеДобавлено: Сб, фев 22 2014, 14:39 
Специалист
Специалист

Зарегистрирован:
Чт, окт 04 2012, 15:45
Сообщения: 135
Добрый день.

Столкнулся со следующей проблемой

Считаем работника корр. расчетом в феврале с перерасчетом и съемом денег за январь.

Получаем 2 кластера.

Изображение

В 1-м расчете (с 01.01 - 31.01) в RT ВО 0020=28 000р. - оригинальный результат, в RURT 0020=20 000р. - новый результат (сняли 8 000р.)

Во 2-м расчете поскольку он корректировочный (с 01.02 - 04.02) в RT имеем 0020 = - 28 000р. + 20 000р., в RURT тоже самое 0020 = - 28 000р. + 20 000р.

Поскольку при создании 2 НДФЛ (HRULNDFL_CE), если расчет корректировочный, то RT подменяется на RURT.

Code:
LOOP AT lt_pa_results ASSIGNING <ls_pa_result>.
        APPEND INITIAL LINE TO  et_peras_payroll_results ASSIGNING <ls_pa_result_ru>.
        <ls_pa_result_ru> ?= <ls_pa_result>.
        IF is_ocrun-payty = pycdc_correct.
          IF <ls_pa_result_ru>->period-inpty = pycdc_correct AND
             ( <ls_pa_result_ru>->period-payty = pycdc_correct OR
               <ls_pa_result_ru>->period-payty = pycdc_regular ).
            <ls_pa_result_ru>->inter-rt = <ls_pa_result_ru>->natio-rurt.
          ENDIF.
        ENDIF.


Получается что доход уменьшается вместо 8 000р на 16 000р, один раз из 1-ого расчета и 2-ой раз из второго.

Кто-нибудь сталкивался с такой проблема?

Получается что при корр. расчете в таблице RURT не должно содержаться значений из предыдущего месяца?


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения: Re: Использование RURT и справка 2 НДФЛ
СообщениеДобавлено: Вс, фев 23 2014, 12:11 
Гуру-эксперт
Гуру-эксперт

Зарегистрирован:
Пт, сен 07 2007, 07:53
Сообщения: 1392
Стандартная реализация предусматривает то, что изменения, которые возникают при перерасчете в межрасчете типа B, должны попасть в расчет текущего месяца другим ВО. В вашем случае это должно выглядеть так:

В 1-м расчете (с 01.01 - 31.01) в RT ВО 0020=28 000р. - оригинальный результат, в RURT 0020=20 000р. Формируется таблица RUCDT, в которой будет пересчет ВО 0020 = 20 000 - 28 000 = -8 000.

В расчете 01.02-04.02 (я не понял какая сумма должна быть чисто за февраль, пусть 20 000) свой ВО 0020=20 000, плюс из RUCDT должно прийти -8000. Эти -8000 должны сесть другим ВО, пусть это будет Х020 = -8000. Настройка выполняется в таблице T51P1 (пишу по памяти, точно индикатор не помню, возможно o5).
ВО Х020 такой же как и 0020, только он не настроен для 2НДФЛ в таблицах t7run*. Когда работает 2НДФЛ он считывает:

за январь 0020=20 000 из RURT (пересчитанная сумма, вместо оригинальной 28 000)
за февраль 0020=20 000 (только за февраль). Пересчет -8 000 настроен на другой ВО, поэтому в 2НДФЛ просто не попадает.


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Использование RURT и справка 2 НДФЛ
СообщениеДобавлено: Вс, фев 23 2014, 13:56 
Специалист
Специалист

Зарегистрирован:
Чт, окт 04 2012, 15:45
Сообщения: 135
RoustR написал(а):
Стандартная реализация предусматривает то, что изменения, которые возникают при перерасчете в межрасчете типа B, должны попасть в расчет текущего месяца другим ВО. В вашем случае это должно выглядеть так:

В 1-м расчете (с 01.01 - 31.01) в RT ВО 0020=28 000р. - оригинальный результат, в RURT 0020=20 000р. Формируется таблица RUCDT, в которой будет пересчет ВО 0020 = 20 000 - 28 000 = -8 000.

В расчете 01.02-04.02 (я не понял какая сумма должна быть чисто за февраль, пусть 20 000) свой ВО 0020=20 000, плюс из RUCDT должно прийти -8000. Эти -8000 должны сесть другим ВО, пусть это будет Х020 = -8000. Настройка выполняется в таблице T51P1 (пишу по памяти, точно индикатор не помню, возможно o5).
ВО Х020 такой же как и 0020, только он не настроен для 2НДФЛ в таблицах t7run*. Когда работает 2НДФЛ он считывает:

за январь 0020=20 000 из RURT (пересчитанная сумма, вместо оригинальной 28 000)
за февраль 0020=20 000 (только за февраль). Пересчет -8 000 настроен на другой ВО, поэтому в 2НДФЛ просто не попадает.


Спасибо


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения: Re: Использование RURT и справка 2 НДФЛ
СообщениеДобавлено: Сб, сен 13 2014, 16:40 
Начинающий
Начинающий
Аватара пользователя

Зарегистрирован:
Вт, сен 11 2012, 08:12
Сообщения: 9
Откуда: Екатеринбург
Пол: Мужской
Для CE версии есть правило RUO8, в котором и определяется какие ВО должны попадать в межрасчет.
RUCDT RUO8 P75 NOAB PRC

5-
R51P1=OBN СчитЗаписиДляИнд
PLOOP 01 Начало цикла
RESET * Устан. ИндикПериода
FILLF NRA ЗаполнИтог/Число/Сум
RUOC1
ADDWSI* IT таблица ввода
PLOOP END Начало цикла

В таблице T51P1 с индикатором OB настраивается какие ВО переносить на какой ВО, а какие не переносить.


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Использование RURT и справка 2 НДФЛ
СообщениеДобавлено: Пт, июн 24 2016, 11:11 
Специалист
Специалист

Зарегистрирован:
Пн, дек 12 2011, 17:42
Сообщения: 141
Здравствуйте дамы и господа.
Потребовалось выплатить сумму за май месяц в межрасчете июня.
Нашел 0104 причину "Аванс для учета корректировки".
Нашел, что для внециклов используются 75, 73 (и возможно 74) классы обработки.
75 класс обрабатывается в корректировочных расчетах в схеме RUO3 функцией RUCDT и служит для учета разниц обратных расчетов.
Если он имеет значение не равное ' ' и 1, то используется таблица T51P1 (индикатор OB).
73 класс используется для замены видов оплаты во внецикле в зависимости от категории используются разные индикаторы: O2, O3, ..., O6.
Помогите пожалуйста понять замысел разработчиков при использовании замены видов оплат.
Замена в/о производится только в случае, если во внецикле не нужно удерживать налоги с учитываемого в корректировочном расчете в/о?
Или это еще для чего-нибудь нужно?
Я присвоил 75 классу значение 5 (перенос с заменой в/о плюс разделение по C1, V0,WPBP, ALP). Добавил запись в T51P1 без перекодировки, т.е. использую тот же в/о. Класс 73 установил в ' '. Все вроде бы считается корректно, налог удерживается. Но в 2НДФЛ после корректировочного расчета выплаченная сумма не попадает. Попадает только после регулярного расчета.
Помогите пожалуйста понять, что нужно сделать для корректного расчета и корректного включения в отчетные формы.
Заранее благодарен.


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 5 ] 

Часовой пояс: UTC + 3 часа


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Русская поддержка phpBB