SAPфорум.RU
https://sapboard.ru/forum/

Экспорт в сбыте, переход права собственности
https://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?f=2&t=43232
Страница 1 из 6

Автор:  Oksana!!! [ Вт, окт 28 2008, 10:32 ]
Заголовок сообщения:  Экспорт в сбыте, переход права собственности

Добрый день! Вопрос следующий:
Отгружаем продукцию в одном месяце, переход права собственности в другом. Необходимо это реализовать с помощью 45 счета:
1. отгрузка : Д45 К 43 (реализовали с помощью создания нового вида движения)
2. переход права собственности: Д90 К 45
3. Фактурирование: Д60 К 90

Вопрос в том каким образом осуществить пункт 2, чтобы было отражение данного документа в потоке документов по заказу клиента?

Или каким образом данная ситуация реализована у вас?

Автор:  MIX82 [ Вт, окт 28 2008, 10:56 ]
Заголовок сообщения: 

У нас это сделано через поставку на перемещение (Дт45 К43)+ исходящая поставка (Дт90 К45).

Автор:  LKU [ Вт, окт 28 2008, 10:59 ]
Заголовок сообщения: 

Получается, нужно придумать такое отдельное состояние товара, когда он будет находиться на 45-м счете. Как правило, используют либо отдельный завод, либо оцениваемый запас Е.

Ну а дальше в рамках каждой из этих идей возможны варианты реализации.

Автор:  Oksana!!! [ Вт, окт 28 2008, 12:39 ]
Заголовок сообщения: 

MIX82 написал(а):
У нас это сделано через поставку на перемещение (Дт45 К43)+ исходящая поставка (Дт90 К45).


А поставка на перемещение без ссылки на заказ клиента?

Автор:  MIX82 [ Вт, окт 28 2008, 13:01 ]
Заголовок сообщения: 

Oksana!!! написал(а):
MIX82 написал(а):
У нас это сделано через поставку на перемещение (Дт45 К43)+ исходящая поставка (Дт90 К45).


А поставка на перемещение без ссылки на заказ клиента?


Можно сделать автоматическое формирование заявки в сбытовом заказе, а потом создание заказа на перемещение и поставки на перемещение, тогда все будет видно в потоке документов. А можно сделать разработку (чтобы было без заявки) и связку со сбытовым заказом по групповому номеру в заказе на перемещение. У нас разрабтка

Автор:  OlegDm [ Вт, окт 28 2008, 13:29 ]
Заголовок сообщения: 

Oksana!!! написал(а):
MIX82 написал(а):
У нас это сделано через поставку на перемещение (Дт45 К43)+ исходящая поставка (Дт90 К45).


А поставка на перемещение без ссылки на заказ клиента?


Мы делали аналогично тому, что предлагает MIX82:

1. Имеем 2 завода: A - реальный, B - виртуальный
2. Отгрузка с B (по SD заказу) производиться в момент перехода права собственности
3. Отгрузка с А (вернее перескладирование с A на B со ссылкой на ММ заказ) происходит по факту отгрузки. Здесь еще, если груз до границы идет долго, можно и запасы в пути учитывать.
4. Кроме того, при создании ММ заказа, мы авт.-ски генерили и SD заказ с таким же номером (внешняя нумерация) - в результате все красиво собиралось отчетами.

Автор:  moonrajah [ Ср, окт 29 2008, 08:29 ]
Заголовок сообщения: 

Свои 2 копейки.

Проводка на 45 счет у нас идет при ОМ. Проводка 45-90 идет в момент фактурирования вместе с выручкой, т.к. переменные расходы у нас учитываются в схеме калькуляции.

Автор:  Justudent [ Ср, окт 29 2008, 09:41 ]
Заголовок сообщения: 

бррр, вот меня всегда мучил такой вопрос, не побоюсь показаться дураком, спрошу

как вы, настраивая при проводки SD-FI контрольный счёт, счёт выручки и проводку налогов, одновременно ещё проводите и 90 - 45? нарисуйте хоть словами схемку образно как и что, если не сложно

заранее благодарен. давно хотел узнать

Автор:  Oksana!!! [ Ср, окт 29 2008, 12:19 ]
Заголовок сообщения: 

OlegDm написал(а):
Oksana!!! написал(а):
MIX82 написал(а):
У нас это сделано через поставку на перемещение (Дт45 К43)+ исходящая поставка (Дт90 К45).


А поставка на перемещение без ссылки на заказ клиента?


Мы делали аналогично тому, что предлагает MIX82:

1. Имеем 2 завода: A - реальный, B - виртуальный
2. Отгрузка с B (по SD заказу) производиться в момент перехода права собственности
3. Отгрузка с А (вернее перескладирование с A на B со ссылкой на ММ заказ) происходит по факту отгрузки. Здесь еще, если груз до границы идет долго, можно и запасы в пути учитывать.
4. Кроме того, при создании ММ заказа, мы авт.-ски генерили и SD заказ с таким же номером (внешняя нумерация) - в результате все красиво собиралось отчетами.



Спасибо, за подробный ответ.
Все понятно, единственное, не зотелось бы создавать отдельный завод.
Вариант moonrajah интересен: "Проводка на 45 счет у нас идет при ОМ. Проводка 45-90 идет в момент фактурирования вместе с выручкой, т.к. переменные расходы у нас учитываются в схеме калькуляции. " - каким образом вы это делаете? Создаете свой вид условия в схеме калькуляции?

Автор:  moonrajah [ Ср, окт 29 2008, 13:25 ]
Заголовок сообщения: 

Вот уж не ожидал такого интереса к схеме, которую считал вполне стандартной (ну, или около того). 8)

При проводке одновременно выручки и переменных расходов у нас в любом случае один контрольный счет - 62 (бывают ситуации с 76, но это не принципиально). Все остальные проводки де-факто идут на основные счета. В схеме калькуляции есть стандартный вид условия VPRS, который отвечает за определение переменной части. Он неактивен - соответственно, к проводкам не ведет. Далее идут два ВУ по 100% от VPRS - один положительный, другой отрицательный. Это имеет сразу два последствия - во-первых, минус и плюс в общей сумме дают ноль (т.е. в конечном итоге не влияют на расчет цены), а, во-вторых, с помощью разных знаков мы получаем проводки по кредиту и по дебету, что, собственно, и требуется. А дальше дело техники - по коду счета (в нашем случае), который мы вешаем на ВУ в схеме калькуляции, я настраивают, на какие основные счета должна идти проводка. Вот и вся кухня.

Автор:  Justudent [ Ср, окт 29 2008, 14:43 ]
Заголовок сообщения: 

где именно вы определяете 45 и 90... вот прямо в какем месте???

Автор:  moonrajah [ Ср, окт 29 2008, 14:46 ]
Заголовок сообщения: 

Там же, где и все остальные основные счета при фактурировании - в транзакции VKOA в таблице, соответствующей вашим бизнес-процессам. У нас, например, основные таблицы - это связка группа контировки материала+код счета или вид оценки+код счета.

Автор:  Justudent [ Ср, окт 29 2008, 14:51 ]
Заголовок сообщения: 

то есть

я настроил 62
901
потом в настройке для контрольного пропишу 90, а в 901 пропишу 45, то у меня будут в FI след проводки

62 - 901
90 - 45

68 - 903

??? так? появится ещё две строки проводок?

Автор:  moonrajah [ Ср, окт 29 2008, 15:02 ]
Заголовок сообщения: 

Я выше писал, что у нас только одна настройка на контрольный счет (тр.OV64). Все остальное, включая проводку переменных с 45 на 90 - это основные счета (VKOA). Соответственно, структура проводок будет следующая:

Продаем товар за 100 р, + 18 р НДС. Переменная часть, 65 руб.

Д62 - контрольный счет, сумма брутто 118 руб
К90.1 - сумма нетто 100 руб
К68 - ндс, 18 руб
Д90.3 - ндс 18 руб.
К45 - переменные, 65 руб.
Д90.2 - переменные, 65 руб.

Хотя чисто технически возможно иметь два контрольных счета в одном бухдокументе (специально проверял), но смысла извращаться не вижу.

Автор:  Tatiana85 [ Ср, окт 29 2008, 15:09 ]
Заголовок сообщения: 

У нас на проекте такая же ситуация с отгрузкой через 45 счет, при переходе права собственности. Но у нас настроено по следующей схеме: при ОМ по исх.поставке формируются проводки Дт 45* Кт 43*. А в тот момент, когда право собственности уже перешло, формируем фактуру и по ней идут проводки Дт 62* Кт 90* и 68* (НДС) и плюс проводка на себестоимость Дт 90 Кт 45*. Эту проводку настроили через виды условий и коды счета в схеме калькуляции. Соответственно, отдельные виды торговых документов на переход права собственности и отдельная схема калькуляции.

Страница 1 из 6 Часовой пояс: UTC + 3 часа
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/