Текущее время: Ср, июл 23 2025, 07:37

Часовой пояс: UTC + 3 часа




Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 6 ] 
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Списание кредиторской задолженности
СообщениеДобавлено: Чт, окт 29 2009, 09:01 
Начинающий
Начинающий

Зарегистрирован:
Чт, окт 22 2009, 13:13
Сообщения: 14
Добрый день!
Проконсультируйте по следующему вопросу, пожалуйста!
Входящий аванс от дебитора имеет следующие позиции с кодом налога AC:
КП 19 62001200
КП 40 INITIAL
КП 40 76001210
КП 50 68200320
настройки кода налога следующие:
pur AC MWS S 5 -
sal AC MWS H 5 -
По истечении срока исковой давности сумма полученного аванса списывается на счет доходов по списанию кредиторской задолженности 9101 /Дт 62.2 Кт 91.1/, Ндс с авансов полученных списывается на счет расходов по списанию кред задолж Дт 91.2 Кт 76

Списание 62.2 проводим FB05 и получаем лишнюю в этом случае проводку Дт 68.2 Кт 76.
Пробовали и другой способ: 1 FB01 - сформировали Дт 62.2 Кт 91.1, 2 FB50 Дт 91.2 Кт 76, но при выравнивании позиции дебитора все равно получаем лишнюю проводку Дт 68.2 Кт 76.
Как правильно нужно выполнить списание просроченной кредиторской задолженности в данном случае?


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения: Re: Списание кредиторской задолженности
СообщениеДобавлено: Чт, окт 29 2009, 12:34 
Гуру-модератор
Гуру-модератор
Аватара пользователя

Зарегистрирован:
Ср, фев 01 2006, 16:49
Сообщения: 1967
Откуда: Питерский Москвич
Пол: Мужской
А что мешает превратить "лишнюю" проводку Дт 68.2 Кт 76 в нужную?
Замещением счет Дт 68.2 меняем на Дт 91.2.

_________________
Материалы по S/4HANA (установка и активация компонентов, FIORI, ACR, CIT, PaPM(FS-PER)) на моем сайте planksap.pro


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения: Re: Списание кредиторской задолженности
СообщениеДобавлено: Чт, окт 29 2009, 13:10 
Старший специалист
Старший специалист

Зарегистрирован:
Пт, фев 29 2008, 12:42
Сообщения: 491
Пол: Мужской
Plank написал:
Замещением счет Дт 68.2 меняем на Дт 91.2.

Крайне не рекомендую использовать замещение для счетов в документах FI. Гибкая ГК активирована?
Дело в том, что замещение отрабатывает уже после расчета сальдо (таблицы FAGL* уже обновлены). Столкнетесь с тем, что в BSEG будет один счет, а в FAGLFLEXT - другой.


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Списание кредиторской задолженности
СообщениеДобавлено: Чт, окт 29 2009, 14:02 
Гуру-модератор
Гуру-модератор
Аватара пользователя

Зарегистрирован:
Ср, фев 01 2006, 16:49
Сообщения: 1967
Откуда: Питерский Москвич
Пол: Мужской
Deinis написал:
Plank написал:
Замещением счет Дт 68.2 меняем на Дт 91.2.

Крайне не рекомендую использовать замещение для счетов в документах FI. Гибкая ГК активирована?
Дело в том, что замещение отрабатывает уже после расчета сальдо (таблицы FAGL* уже обновлены). Столкнетесь с тем, что в BSEG будет один счет, а в FAGLFLEXT - другой.


Вот вы сейчас ерунду сказали, причем безапелляционно. Замещение на 3 моменте правильно отражается в FAGLFLEX*. Специально в отладчике поменял HKONT на 3 моменте, в FAGLFLEXT все легло с учетом замещения.
Может вы путаете Замещение и Open-Fi?

_________________
Материалы по S/4HANA (установка и активация компонентов, FIORI, ACR, CIT, PaPM(FS-PER)) на моем сайте planksap.pro


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения: Re: Списание кредиторской задолженности
СообщениеДобавлено: Чт, окт 29 2009, 14:45 
Старший специалист
Старший специалист

Зарегистрирован:
Пт, фев 29 2008, 12:42
Сообщения: 491
Пол: Мужской
Plank написал:
Может вы путаете Замещение и Open-Fi?

Точно, перепутал с Open-Fi :oops:
viewtopic.php?f=5&t=18575&start=0


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Списание кредиторской задолженности
СообщениеДобавлено: Ср, сен 01 2010, 09:55 
Начинающий
Начинающий

Зарегистрирован:
Чт, окт 22 2009, 13:13
Сообщения: 14
Добрый день! Замещение написали, при этом еще меняем код налога, для того чтобы не формировать запись в книгу покупок в случае списания на 91010142. Код налога заменяем с АС на не для книги покупок. Замещение отрабатывает при работе FB05, т.е выравниваем позицию дебитора со счетом 62001200 на счет 91010142.Получили документ с нужными позициями с кодом налога не для книги покупок, но запись в книгу покупок все равно формируется, т.е. результат не верный. Создали точно такой же документ с тем же кодом налога не для книги покупок транзакцией FB01, без выравнивания позиции дебитора. Записи в книгу покупок не получаем, т.е результат верный. В настройке книги покупок группирование сальдо базовых налоговых сумм, группирование налоговых сальдо код налога не прописан. Почему без выравнивания позиции дебитора получаем верный результат, а с выравниванием дебитора все равно формируется запись в книгу покупок?
Может есть стандартное решение по списанию кредиторской задолженности без формирования записи в книгу покупок? Срок давности более трех лет и НДС С полученных авансов списывается не на 68 счет, а на 91 без формирования записи в книгу покупок.


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 6 ] 

Часовой пояс: UTC + 3 часа


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot]


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Русская поддержка phpBB