SAPфорум.RU https://sapboard.ru/forum/ |
|
О специфике FI в иностранных проектах. https://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?f=5&t=95591 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | bilimba [ Пт, окт 13 2017, 10:40 ] |
Заголовок сообщения: | О специфике FI в иностранных проектах. |
Приветствую, коллеги, в эту замечательную солнечную пятницу, тринадцатого 1. Хотелось бы поинтересоваться у тех из вас, кто поработал на европейских/американских проектах – насколько сложной является тематика НДС в таких проектах? Существуют ли какие-либо принципиальные особые моменты, скажем, в учёте НДС Германии, США, Бенилюкса, существенно отличающиеся от российской специфики? И если такие отличия есть, и они существенны, то где и как вы знакомились со спецификой иностранного НДС (и в ракурсе собственно настроек в SAP, и с точки зрения просто принципов учёта зарубежного НДС)? 2. Если шире - есть ли какие-то принципиальные, существенные отличия в бухгалтерских практиках за рубежом и у нас? Понятно, что вопрос неконкретный и рыхлый, но, может быть, есть что-то такое, самое-самое, на что нужно было бы сразу обратить самое пристальное внимание? 3. Ну, и заодно, попутно - может быть, кому-то известны хорошие профессиональные иностранные локальные ресурсы, аналогичные нашему SAPForum.ru? А заодно, возможно, кто-то сможет посоветовать и хорошие иностранные ресурсы по собственно бухучету, аналогичные нашим klerk.ru, glavbyh.ru и т.д.? Понятно, что все вопросы эти, возможно, выглядят несколько странно и расфокусированно, и, на первый взгляд, даже и адресованы не в тот раздел... Но, поразмыслив, решил написать всё-таки в раздел FI, поскольку интересует меня специфика всё-таки в первую очередь бухгалтерская/финансовая. Понятно, что много содержательных ответов ожидать не приходится, но, и всё-таки, такая информация так или иначе может оказаться полезной многим. Заранее спасибо за ответы! Ну, и ещё раз всех с лучшим другом человека, долгожданной пятницей |
Автор: | darkduck [ Пт, окт 13 2017, 13:18 ] |
Заголовок сообщения: | Re: О специфике FI в иностранных проектах. |
1. НДС в Европе гораздо проще, чем в России. Налоговая (НДС) декларация в Англии, например - десяток цифр на полстраницы. Сам заполнял! С Америкой / Канадой все гораздо сложнее. http://www.sapexpert.co.uk/different-in ... -the-world В Индии вообще отдельная песня. 2. Настолько зарегламентированного учета, как в России, я больше нигде не видел. Хотя, говорят, ЛатАм может Россию переплюнуть, но с ними я не сталкивался. Возможно, как раз поэтому. 3. Исходя из пп.1&2, у каждой компании есть свои собственные правила, а есть IFRS и прочие стандарты. Возможно, есть какие-то "общечеловеческие" ресурсы, но лучше общаться с собственными аудиторами и пользователями и слушать их хотелки и рекомендации. |
Автор: | bilimba [ Пт, окт 13 2017, 13:40 ] |
Заголовок сообщения: | Re: О специфике FI в иностранных проектах. |
Спасибо, Дмитрий! Я, когда, вопросы формулировал, как-то всё время как раз про вас вспоминал Первое - спасибо за ссылку. Пусть информации там и не так много, но хоть с чего-то же нужно начинать... Поясню природу своего интереса: я вот думаю о гипотетическом собеседовании на иностранный проект (хотя пока это всё чисто теоретически, конечно), и вот то, что заранее вгоняет в ужас - это возможные вопросы, касающиеся местного НДС, которого, разумеется, я не представляю и близко. Или на самом деле не стоит себя пугать - применил страновую схему, создал свои коды на основе стандартных, опросив бухгалтеров с проекта, сделал коды ОГК для авансов, и, в-общем, всё в ажуре?.. Как-то всё равно в подобную сказку поверить трудно - ну никак не представить, что НДС по тем же самым FA не имеет каких-то особенностей, известных лишь аборигенам... |
Автор: | darkduck [ Пт, окт 13 2017, 14:05 ] |
Заголовок сообщения: | Re: О специфике FI в иностранных проектах. |
Не пугайтесь раньше времени... и всё будет хорошо! |
Автор: | Anna Turunova [ Пт, окт 13 2017, 16:16 ] |
Заголовок сообщения: | Re: О специфике FI в иностранных проектах. |
По самой сути НДС он везде один – налог на ДОБАВЛЕННУЮ стоимость. Тут просто надо хорошо бы понимать природу налога. Продаем что-то – начисляем налог (мы же создали эту самую добавленную стоимость, раз продаем) Купили что-то – делаем вычет, в любой стране придерживаются общих правил исключения двойного налогообложения. Подразумевается, что наш поставщик уже заплатил этот НДС, поэтому и вычитаем. Ну а потом начинается местная специфика как то по ставкам, льготам, исключениям, моментам признания и т.д. и т.п. У каждой страны она своя. Например, что есть первое событие: аванс или инвойс? Что льготируется и как? И т.д. по местному налоговому кодексу. Ну и в итоге по самой форме репортинга - в каком виде отчитываться и подтверждать ,что все сделали по закону. У меня был один проект в США. Там вообще, насколько я поняла, правила различаются по штатам. На этом проекте весь НДС был на аутсорсинге, мы в САП просто проставляли входящие и исходящие коды налогов по определенной ставке и не более того. У меня было два проекта в Украине (о, вот я в самом начале нервничала, имея до этого только опыт российских ролл-аутов). В итоге все прошло более менее ОК, на второй проект потом даже позвали. И в САП хэлп что-то есть, и бизнес команда была очень дружная, расписали вместе все проводки и требования, и отдельное спасибо некоторым коллегам с форума, подсказали в трудной минуту по основному функционалу. У меня даже XML файл с Декларацией в Медок в итоге грузился! Потом у меня был один проект в Казахстане (правда, там не было производства, но помимо прочего был импорт, экспорт и налоговые агенты). На мой взгляд, в Казахстане НДС намного проще, чем в России. Опять же, сели с Главным бухгалтером, расписали все проводки на примерах, и напротив каждой проводки и суммы написали возможную ставку и в какие Разделы/Строки Декларации какие суммы попадают. Главбух, которая очень хорошо разбиралась в репортинге, мне это все «разбросала» буквально за пару часов (я до этого просто сделала основные примеры « на пальцах» по закупкам и продажам исходя из возможных ставок , общие требования к проводкам легко нашла в интернете). Сейчас у меня нововведение (правда, финальный закон еще не принят) в Румынии. Там исходящий платеж кредитору нужно платить двумя проводками: чистую сумму на один расчетный счет и сумму НДС на другой расчетный счет. Получаем деньги, соответственно, тоже на два расчетных счета. Ну чего, опять с бизнесом сидим и скрупулезно проговариваем текущие бизнес процессы и требования к каждому процессу, который в скопе. Я зарегистрировалась на румынском SAP Jam, но стандартного решения пока нет как нет, и не факт, что оно плавно ляжет на все наши интеркомпани, айдоки и т.д. Чем-то напоминает старый российский закон по взаимозачетам (вот мы тогда с программистом намучались все это абапить и тестировать), когда в зачет можно было брать только чистую сумму, а НДС все равно прогонять по расчетному счету. В общем, что я хочу сказать – да, это все не просто, много новой информации, усердных поисков этой самой информации и т.д. Но вполне все решаемо. Опять же все тот же местный SAP Jam может помочь, какие-то другие форумы (как я поняла, в больших корпорациях на поддержке часто не местные, соответственно, можно найти форумы, где проблема обсуждается на английском). Опять же опыт российского Адд-на – выпустят что-то новое, документации в полной мере нет, и начинается метод «тыка». Так и тут в чем-то с другими странами. Я не думаю, что на рынке очень много специалистов, которые вот прямо от и до знают специфику НДС по многим странам. |
Автор: | bilimba [ Пт, окт 13 2017, 16:36 ] |
Заголовок сообщения: | Re: О специфике FI в иностранных проектах. |
Анна, спасибо за развёрнутый и содержательный ответ! |
Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |