Всем привет. Может кто-то решал такую проблему: Настроили контировку на ОУР при передаче сбытовой фактуры в бух учет. Настроили деривацию. Все классно, все красиво.. НО: вылезла бизнес-проблема (ну как обычно, в общем) Некоторые группы товаров продаются по предварительной цене, и фактура создается на предварительную стоимость. В этот момент генерится ОУР, в поле значений которого попадает выручка. Далее, через несколько дней создается фактура на отклонение между предварительной и окончательной ценой. Т.к. номер фактуры другой - то и ОУР создается новый. И я получаю 1 ОУР с предварительной выручкой + второй ОУР с величиной отклонений фактической выручки от предварительной. Это мне, конечно не очень нравится... Хочу чтобы обе суммы были в одном ОУРе.. Может кто-то делал так, чтобы новая фактура (она имеет определнный вид фактуры) не генерила новый ОУР, а искала уже имеющийся по перечню значений признаков, например... Мот кто замещение какое-то рисовал? Спасибо.
|