Текущее время: Чт, мар 28 2024, 11:33

Часовой пояс: UTC + 3 часа


Правила форума


ВНИМАНИЕ!

Вопросы по исходящим поставкам - сюда



Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 84 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Экспорт в сбыте, переход права собственности
СообщениеДобавлено: Вт, окт 28 2008, 10:32 
Специалист
Специалист

Зарегистрирован:
Чт, мар 24 2005, 16:09
Сообщения: 104
Откуда: Екатеринбург
Добрый день! Вопрос следующий:
Отгружаем продукцию в одном месяце, переход права собственности в другом. Необходимо это реализовать с помощью 45 счета:
1. отгрузка : Д45 К 43 (реализовали с помощью создания нового вида движения)
2. переход права собственности: Д90 К 45
3. Фактурирование: Д60 К 90

Вопрос в том каким образом осуществить пункт 2, чтобы было отражение данного документа в потоке документов по заказу клиента?

Или каким образом данная ситуация реализована у вас?


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Вт, окт 28 2008, 10:56 
Специалист
Специалист
Аватара пользователя

Зарегистрирован:
Пн, фев 04 2008, 06:44
Сообщения: 137
У нас это сделано через поставку на перемещение (Дт45 К43)+ исходящая поставка (Дт90 К45).


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Вт, окт 28 2008, 10:59 
Гуру-модератор
Гуру-модератор
Аватара пользователя

Зарегистрирован:
Вт, май 17 2005, 13:35
Сообщения: 4842
Откуда: Москва
Пол: Мужской
Получается, нужно придумать такое отдельное состояние товара, когда он будет находиться на 45-м счете. Как правило, используют либо отдельный завод, либо оцениваемый запас Е.

Ну а дальше в рамках каждой из этих идей возможны варианты реализации.

_________________
Удача - результат нашего желания (© А. Нортон)


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Вт, окт 28 2008, 12:39 
Специалист
Специалист

Зарегистрирован:
Чт, мар 24 2005, 16:09
Сообщения: 104
Откуда: Екатеринбург
MIX82 написал(а):
У нас это сделано через поставку на перемещение (Дт45 К43)+ исходящая поставка (Дт90 К45).


А поставка на перемещение без ссылки на заказ клиента?


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Вт, окт 28 2008, 13:01 
Специалист
Специалист
Аватара пользователя

Зарегистрирован:
Пн, фев 04 2008, 06:44
Сообщения: 137
Oksana!!! написал(а):
MIX82 написал(а):
У нас это сделано через поставку на перемещение (Дт45 К43)+ исходящая поставка (Дт90 К45).


А поставка на перемещение без ссылки на заказ клиента?


Можно сделать автоматическое формирование заявки в сбытовом заказе, а потом создание заказа на перемещение и поставки на перемещение, тогда все будет видно в потоке документов. А можно сделать разработку (чтобы было без заявки) и связку со сбытовым заказом по групповому номеру в заказе на перемещение. У нас разрабтка


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Вт, окт 28 2008, 13:29 
Гуру-эксперт
Гуру-эксперт

Зарегистрирован:
Вт, авг 24 2004, 07:19
Сообщения: 3952
Откуда: ECC 6.0, South Kazakhstan
Oksana!!! написал(а):
MIX82 написал(а):
У нас это сделано через поставку на перемещение (Дт45 К43)+ исходящая поставка (Дт90 К45).


А поставка на перемещение без ссылки на заказ клиента?


Мы делали аналогично тому, что предлагает MIX82:

1. Имеем 2 завода: A - реальный, B - виртуальный
2. Отгрузка с B (по SD заказу) производиться в момент перехода права собственности
3. Отгрузка с А (вернее перескладирование с A на B со ссылкой на ММ заказ) происходит по факту отгрузки. Здесь еще, если груз до границы идет долго, можно и запасы в пути учитывать.
4. Кроме того, при создании ММ заказа, мы авт.-ски генерили и SD заказ с таким же номером (внешняя нумерация) - в результате все красиво собиралось отчетами.


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Ср, окт 29 2008, 08:29 
Менеджер
Менеджер
Аватара пользователя

Зарегистрирован:
Пт, авг 20 2004, 07:19
Сообщения: 602
Свои 2 копейки.

Проводка на 45 счет у нас идет при ОМ. Проводка 45-90 идет в момент фактурирования вместе с выручкой, т.к. переменные расходы у нас учитываются в схеме калькуляции.

_________________
С уважением,

Сабир.


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Ср, окт 29 2008, 09:41 
Почетный гуру
Почетный гуру
Аватара пользователя

Зарегистрирован:
Чт, сен 29 2005, 07:34
Сообщения: 1127
Откуда: РОССИЯ
Пол: Мужской
бррр, вот меня всегда мучил такой вопрос, не побоюсь показаться дураком, спрошу

как вы, настраивая при проводки SD-FI контрольный счёт, счёт выручки и проводку налогов, одновременно ещё проводите и 90 - 45? нарисуйте хоть словами схемку образно как и что, если не сложно

заранее благодарен. давно хотел узнать

_________________
мне бы такой "Журнал изменений" как в SAP да в жизнь... цены бы не было!


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Ср, окт 29 2008, 12:19 
Специалист
Специалист

Зарегистрирован:
Чт, мар 24 2005, 16:09
Сообщения: 104
Откуда: Екатеринбург
OlegDm написал(а):
Oksana!!! написал(а):
MIX82 написал(а):
У нас это сделано через поставку на перемещение (Дт45 К43)+ исходящая поставка (Дт90 К45).


А поставка на перемещение без ссылки на заказ клиента?


Мы делали аналогично тому, что предлагает MIX82:

1. Имеем 2 завода: A - реальный, B - виртуальный
2. Отгрузка с B (по SD заказу) производиться в момент перехода права собственности
3. Отгрузка с А (вернее перескладирование с A на B со ссылкой на ММ заказ) происходит по факту отгрузки. Здесь еще, если груз до границы идет долго, можно и запасы в пути учитывать.
4. Кроме того, при создании ММ заказа, мы авт.-ски генерили и SD заказ с таким же номером (внешняя нумерация) - в результате все красиво собиралось отчетами.



Спасибо, за подробный ответ.
Все понятно, единственное, не зотелось бы создавать отдельный завод.
Вариант moonrajah интересен: "Проводка на 45 счет у нас идет при ОМ. Проводка 45-90 идет в момент фактурирования вместе с выручкой, т.к. переменные расходы у нас учитываются в схеме калькуляции. " - каким образом вы это делаете? Создаете свой вид условия в схеме калькуляции?


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Ср, окт 29 2008, 13:25 
Менеджер
Менеджер
Аватара пользователя

Зарегистрирован:
Пт, авг 20 2004, 07:19
Сообщения: 602
Вот уж не ожидал такого интереса к схеме, которую считал вполне стандартной (ну, или около того). 8)

При проводке одновременно выручки и переменных расходов у нас в любом случае один контрольный счет - 62 (бывают ситуации с 76, но это не принципиально). Все остальные проводки де-факто идут на основные счета. В схеме калькуляции есть стандартный вид условия VPRS, который отвечает за определение переменной части. Он неактивен - соответственно, к проводкам не ведет. Далее идут два ВУ по 100% от VPRS - один положительный, другой отрицательный. Это имеет сразу два последствия - во-первых, минус и плюс в общей сумме дают ноль (т.е. в конечном итоге не влияют на расчет цены), а, во-вторых, с помощью разных знаков мы получаем проводки по кредиту и по дебету, что, собственно, и требуется. А дальше дело техники - по коду счета (в нашем случае), который мы вешаем на ВУ в схеме калькуляции, я настраивают, на какие основные счета должна идти проводка. Вот и вся кухня.

_________________
С уважением,

Сабир.


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Ср, окт 29 2008, 14:43 
Почетный гуру
Почетный гуру
Аватара пользователя

Зарегистрирован:
Чт, сен 29 2005, 07:34
Сообщения: 1127
Откуда: РОССИЯ
Пол: Мужской
где именно вы определяете 45 и 90... вот прямо в какем месте???

_________________
мне бы такой "Журнал изменений" как в SAP да в жизнь... цены бы не было!


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Ср, окт 29 2008, 14:46 
Менеджер
Менеджер
Аватара пользователя

Зарегистрирован:
Пт, авг 20 2004, 07:19
Сообщения: 602
Там же, где и все остальные основные счета при фактурировании - в транзакции VKOA в таблице, соответствующей вашим бизнес-процессам. У нас, например, основные таблицы - это связка группа контировки материала+код счета или вид оценки+код счета.

_________________
С уважением,

Сабир.


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Ср, окт 29 2008, 14:51 
Почетный гуру
Почетный гуру
Аватара пользователя

Зарегистрирован:
Чт, сен 29 2005, 07:34
Сообщения: 1127
Откуда: РОССИЯ
Пол: Мужской
то есть

я настроил 62
901
потом в настройке для контрольного пропишу 90, а в 901 пропишу 45, то у меня будут в FI след проводки

62 - 901
90 - 45

68 - 903

??? так? появится ещё две строки проводок?

_________________
мне бы такой "Журнал изменений" как в SAP да в жизнь... цены бы не было!


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Ср, окт 29 2008, 15:02 
Менеджер
Менеджер
Аватара пользователя

Зарегистрирован:
Пт, авг 20 2004, 07:19
Сообщения: 602
Я выше писал, что у нас только одна настройка на контрольный счет (тр.OV64). Все остальное, включая проводку переменных с 45 на 90 - это основные счета (VKOA). Соответственно, структура проводок будет следующая:

Продаем товар за 100 р, + 18 р НДС. Переменная часть, 65 руб.

Д62 - контрольный счет, сумма брутто 118 руб
К90.1 - сумма нетто 100 руб
К68 - ндс, 18 руб
Д90.3 - ндс 18 руб.
К45 - переменные, 65 руб.
Д90.2 - переменные, 65 руб.

Хотя чисто технически возможно иметь два контрольных счета в одном бухдокументе (специально проверял), но смысла извращаться не вижу.

_________________
С уважением,

Сабир.


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Ср, окт 29 2008, 15:09 
Младший специалист
Младший специалист

Зарегистрирован:
Чт, ноя 15 2007, 12:37
Сообщения: 81
Откуда: Москва
Пол: Женский
У нас на проекте такая же ситуация с отгрузкой через 45 счет, при переходе права собственности. Но у нас настроено по следующей схеме: при ОМ по исх.поставке формируются проводки Дт 45* Кт 43*. А в тот момент, когда право собственности уже перешло, формируем фактуру и по ней идут проводки Дт 62* Кт 90* и 68* (НДС) и плюс проводка на себестоимость Дт 90 Кт 45*. Эту проводку настроили через виды условий и коды счета в схеме калькуляции. Соответственно, отдельные виды торговых документов на переход права собственности и отдельная схема калькуляции.


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 84 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6  След.

Часовой пояс: UTC + 3 часа


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: -TT-


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Русская поддержка phpBB