Текущее время: Чт, мар 28 2024, 13:27

Часовой пояс: UTC + 3 часа


Правила форума


ВНИМАНИЕ!

Вопросы по исходящим поставкам - сюда



Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 84 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Экспорт в сбыте, переход права собственности
СообщениеДобавлено: Вт, окт 28 2008, 10:32 
Специалист
Специалист

Зарегистрирован:
Чт, мар 24 2005, 16:09
Сообщения: 104
Откуда: Екатеринбург
Добрый день! Вопрос следующий:
Отгружаем продукцию в одном месяце, переход права собственности в другом. Необходимо это реализовать с помощью 45 счета:
1. отгрузка : Д45 К 43 (реализовали с помощью создания нового вида движения)
2. переход права собственности: Д90 К 45
3. Фактурирование: Д60 К 90

Вопрос в том каким образом осуществить пункт 2, чтобы было отражение данного документа в потоке документов по заказу клиента?

Или каким образом данная ситуация реализована у вас?


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Вт, окт 28 2008, 10:56 
Специалист
Специалист
Аватара пользователя

Зарегистрирован:
Пн, фев 04 2008, 06:44
Сообщения: 137
У нас это сделано через поставку на перемещение (Дт45 К43)+ исходящая поставка (Дт90 К45).


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Вт, окт 28 2008, 10:59 
Гуру-модератор
Гуру-модератор
Аватара пользователя

Зарегистрирован:
Вт, май 17 2005, 13:35
Сообщения: 4842
Откуда: Москва
Пол: Мужской
Получается, нужно придумать такое отдельное состояние товара, когда он будет находиться на 45-м счете. Как правило, используют либо отдельный завод, либо оцениваемый запас Е.

Ну а дальше в рамках каждой из этих идей возможны варианты реализации.

_________________
Удача - результат нашего желания (© А. Нортон)


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Вт, окт 28 2008, 12:39 
Специалист
Специалист

Зарегистрирован:
Чт, мар 24 2005, 16:09
Сообщения: 104
Откуда: Екатеринбург
MIX82 написал(а):
У нас это сделано через поставку на перемещение (Дт45 К43)+ исходящая поставка (Дт90 К45).


А поставка на перемещение без ссылки на заказ клиента?


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Вт, окт 28 2008, 13:01 
Специалист
Специалист
Аватара пользователя

Зарегистрирован:
Пн, фев 04 2008, 06:44
Сообщения: 137
Oksana!!! написал(а):
MIX82 написал(а):
У нас это сделано через поставку на перемещение (Дт45 К43)+ исходящая поставка (Дт90 К45).


А поставка на перемещение без ссылки на заказ клиента?


Можно сделать автоматическое формирование заявки в сбытовом заказе, а потом создание заказа на перемещение и поставки на перемещение, тогда все будет видно в потоке документов. А можно сделать разработку (чтобы было без заявки) и связку со сбытовым заказом по групповому номеру в заказе на перемещение. У нас разрабтка


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Вт, окт 28 2008, 13:29 
Гуру-эксперт
Гуру-эксперт

Зарегистрирован:
Вт, авг 24 2004, 07:19
Сообщения: 3952
Откуда: ECC 6.0, South Kazakhstan
Oksana!!! написал(а):
MIX82 написал(а):
У нас это сделано через поставку на перемещение (Дт45 К43)+ исходящая поставка (Дт90 К45).


А поставка на перемещение без ссылки на заказ клиента?


Мы делали аналогично тому, что предлагает MIX82:

1. Имеем 2 завода: A - реальный, B - виртуальный
2. Отгрузка с B (по SD заказу) производиться в момент перехода права собственности
3. Отгрузка с А (вернее перескладирование с A на B со ссылкой на ММ заказ) происходит по факту отгрузки. Здесь еще, если груз до границы идет долго, можно и запасы в пути учитывать.
4. Кроме того, при создании ММ заказа, мы авт.-ски генерили и SD заказ с таким же номером (внешняя нумерация) - в результате все красиво собиралось отчетами.


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Ср, окт 29 2008, 08:29 
Менеджер
Менеджер
Аватара пользователя

Зарегистрирован:
Пт, авг 20 2004, 07:19
Сообщения: 602
Свои 2 копейки.

Проводка на 45 счет у нас идет при ОМ. Проводка 45-90 идет в момент фактурирования вместе с выручкой, т.к. переменные расходы у нас учитываются в схеме калькуляции.

_________________
С уважением,

Сабир.


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Ср, окт 29 2008, 09:41 
Почетный гуру
Почетный гуру
Аватара пользователя

Зарегистрирован:
Чт, сен 29 2005, 07:34
Сообщения: 1127
Откуда: РОССИЯ
Пол: Мужской
бррр, вот меня всегда мучил такой вопрос, не побоюсь показаться дураком, спрошу

как вы, настраивая при проводки SD-FI контрольный счёт, счёт выручки и проводку налогов, одновременно ещё проводите и 90 - 45? нарисуйте хоть словами схемку образно как и что, если не сложно

заранее благодарен. давно хотел узнать

_________________
мне бы такой "Журнал изменений" как в SAP да в жизнь... цены бы не было!


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Ср, окт 29 2008, 12:19 
Специалист
Специалист

Зарегистрирован:
Чт, мар 24 2005, 16:09
Сообщения: 104
Откуда: Екатеринбург
OlegDm написал(а):
Oksana!!! написал(а):
MIX82 написал(а):
У нас это сделано через поставку на перемещение (Дт45 К43)+ исходящая поставка (Дт90 К45).


А поставка на перемещение без ссылки на заказ клиента?


Мы делали аналогично тому, что предлагает MIX82:

1. Имеем 2 завода: A - реальный, B - виртуальный
2. Отгрузка с B (по SD заказу) производиться в момент перехода права собственности
3. Отгрузка с А (вернее перескладирование с A на B со ссылкой на ММ заказ) происходит по факту отгрузки. Здесь еще, если груз до границы идет долго, можно и запасы в пути учитывать.
4. Кроме того, при создании ММ заказа, мы авт.-ски генерили и SD заказ с таким же номером (внешняя нумерация) - в результате все красиво собиралось отчетами.



Спасибо, за подробный ответ.
Все понятно, единственное, не зотелось бы создавать отдельный завод.
Вариант moonrajah интересен: "Проводка на 45 счет у нас идет при ОМ. Проводка 45-90 идет в момент фактурирования вместе с выручкой, т.к. переменные расходы у нас учитываются в схеме калькуляции. " - каким образом вы это делаете? Создаете свой вид условия в схеме калькуляции?


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Ср, окт 29 2008, 13:25 
Менеджер
Менеджер
Аватара пользователя

Зарегистрирован:
Пт, авг 20 2004, 07:19
Сообщения: 602
Вот уж не ожидал такого интереса к схеме, которую считал вполне стандартной (ну, или около того). 8)

При проводке одновременно выручки и переменных расходов у нас в любом случае один контрольный счет - 62 (бывают ситуации с 76, но это не принципиально). Все остальные проводки де-факто идут на основные счета. В схеме калькуляции есть стандартный вид условия VPRS, который отвечает за определение переменной части. Он неактивен - соответственно, к проводкам не ведет. Далее идут два ВУ по 100% от VPRS - один положительный, другой отрицательный. Это имеет сразу два последствия - во-первых, минус и плюс в общей сумме дают ноль (т.е. в конечном итоге не влияют на расчет цены), а, во-вторых, с помощью разных знаков мы получаем проводки по кредиту и по дебету, что, собственно, и требуется. А дальше дело техники - по коду счета (в нашем случае), который мы вешаем на ВУ в схеме калькуляции, я настраивают, на какие основные счета должна идти проводка. Вот и вся кухня.

_________________
С уважением,

Сабир.


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Ср, окт 29 2008, 14:43 
Почетный гуру
Почетный гуру
Аватара пользователя

Зарегистрирован:
Чт, сен 29 2005, 07:34
Сообщения: 1127
Откуда: РОССИЯ
Пол: Мужской
где именно вы определяете 45 и 90... вот прямо в какем месте???

_________________
мне бы такой "Журнал изменений" как в SAP да в жизнь... цены бы не было!


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Ср, окт 29 2008, 14:46 
Менеджер
Менеджер
Аватара пользователя

Зарегистрирован:
Пт, авг 20 2004, 07:19
Сообщения: 602
Там же, где и все остальные основные счета при фактурировании - в транзакции VKOA в таблице, соответствующей вашим бизнес-процессам. У нас, например, основные таблицы - это связка группа контировки материала+код счета или вид оценки+код счета.

_________________
С уважением,

Сабир.


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Ср, окт 29 2008, 14:51 
Почетный гуру
Почетный гуру
Аватара пользователя

Зарегистрирован:
Чт, сен 29 2005, 07:34
Сообщения: 1127
Откуда: РОССИЯ
Пол: Мужской
то есть

я настроил 62
901
потом в настройке для контрольного пропишу 90, а в 901 пропишу 45, то у меня будут в FI след проводки

62 - 901
90 - 45

68 - 903

??? так? появится ещё две строки проводок?

_________________
мне бы такой "Журнал изменений" как в SAP да в жизнь... цены бы не было!


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Ср, окт 29 2008, 15:02 
Менеджер
Менеджер
Аватара пользователя

Зарегистрирован:
Пт, авг 20 2004, 07:19
Сообщения: 602
Я выше писал, что у нас только одна настройка на контрольный счет (тр.OV64). Все остальное, включая проводку переменных с 45 на 90 - это основные счета (VKOA). Соответственно, структура проводок будет следующая:

Продаем товар за 100 р, + 18 р НДС. Переменная часть, 65 руб.

Д62 - контрольный счет, сумма брутто 118 руб
К90.1 - сумма нетто 100 руб
К68 - ндс, 18 руб
Д90.3 - ндс 18 руб.
К45 - переменные, 65 руб.
Д90.2 - переменные, 65 руб.

Хотя чисто технически возможно иметь два контрольных счета в одном бухдокументе (специально проверял), но смысла извращаться не вижу.

_________________
С уважением,

Сабир.


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Ср, окт 29 2008, 15:09 
Младший специалист
Младший специалист

Зарегистрирован:
Чт, ноя 15 2007, 12:37
Сообщения: 81
Откуда: Москва
Пол: Женский
У нас на проекте такая же ситуация с отгрузкой через 45 счет, при переходе права собственности. Но у нас настроено по следующей схеме: при ОМ по исх.поставке формируются проводки Дт 45* Кт 43*. А в тот момент, когда право собственности уже перешло, формируем фактуру и по ней идут проводки Дт 62* Кт 90* и 68* (НДС) и плюс проводка на себестоимость Дт 90 Кт 45*. Эту проводку настроили через виды условий и коды счета в схеме калькуляции. Соответственно, отдельные виды торговых документов на переход права собственности и отдельная схема калькуляции.


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 84 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6  След.

Часовой пояс: UTC + 3 часа


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Русская поддержка phpBB