Коллеги, поделитесь, пожалуйста, опытом. Есть процесс продажи/закупки между БЕ через ММ-заказ. По ММ-заказу делается исходящая поставка и дальше при ОМ формируется продажа в одной БЕ и 107 вдв в принимающей БЕ. И фоном создается вх. поставка - вых. документ SPED. И по ВхП делается 109.
Вопрос: можно ли для принимающей БЕ каким-то образом организовать процесс с фрахтовыми расходами? Проблема в том, что в транспортировку нужно положить входящую поставку, которая формируется только после ОМ по поставке. А бух. документ, где должна быть дооценка фрахтом, формируется как раз при 107 вдв. То есть вх. поставку уже бессмысленно класть в транспортировку и создавать документ фрахтовых расходов, т.к. оценка в принимающей БЕ уже прошла.
Кто-то сталкивался?
|