Отчет РСВ-1. Система ERP2005.
Сотрудник был переведен с 01.01.2012 из балансовой единицы БЕ1 в БЕ2. Мероприятие перевода в PA0000 с 01.01.2012.
В январе 2012 ему был введен больничный лист за декабрь 2011. Оплаты больничного попадает в «Единица расчета для-периода БЕ1» и «Единица расчета в-периода БЕ2». Налог попадает в «Единица расчета для-периода БЕ2» и «Единица расчета в-периода БЕ2».
В кластере получилось две записи:
1. для-периода 12.2011 в-периоде 01.2012 ЕР(в-период)=БЕ2, ЕР(для-период)=БЕ1
2. для-периода 01.2012 в-периоде 01.2012 ЕР (в-период)=БЕ2, ЕР (в-период)=БЕ2.
По идее программа должна сравнить единицы расчета, т.к. был пересчет и выбрать первый период поскольку единицы расчета различаются и при формировании отчета по БЕ1 за январь 2012 года должны быть суммы из первого периода, а по БЕ2 - суммы из второго периода.
Вообщем я сам запутался, как и где должны отобразиться начисленная сумма и налог.
