Добрый день!
Подскажите, люди добрые, как быть с ИТ0048?!
Перечитала темы по этому вопросу, но никак до меня "не доходит"

:
как правильно завести данные в ИТ0048, чтобы налог брался взаимозачётом (и возможно ли такое)?
Например:
1)Как правильно завести данные в ИТ48 при смене статуса, чтобы налог 13% с 01-07-14 взялся взаимозачетом?
Сотрудник с 01-01-2014 нерезидент. В ИТ0048 завела RU08:
налог 30%
январь =9545
февраль=9545
март=10117
апрель=10117
май=10117
июнь=10117
всего=59558
статус сменился с 01-07-14. в ИТ0048 завела RU07 c 01-07-2014, в поле "дата выдачи" завела 01-01-2014.
т.е. с начала года д.б налог 13%
январь =4136
февраль=4136
март=4385
апрель=4385
май=4385
июнь=4385
всего=25812
Получается, что сумма излишне удержанного налога=59558-25812=33746
как сделать, чтобы с 01-07-14 налог 13% не брался, пока не превысит 33746?
должен ли появиться ВО /3AU, и как правильно завести ИТ0048 (настройки ИТ0048 сделала как в 000 манданте)
2) для чего ВО в ИТ15?
MTD1 ПодохНал 13%/КоррЗадолж 01.01.2014 31.12.9999
MTD2 ПодохНал 30%/КоррЗадолж 01.01.2014 31.12.9999
MTD3 ПодохНал 35%/КоррЗадолж 01.01.2014 31.12.9999
Если взаимозачетом нельзя - надо ли что-то своё придумывать, или пусть сотрудник идет сам в налоговую и получает там...?