Всем доброе время суток.
Возникла большая проблема и без Вас мне никак не обойтись... посоветуйте может быть у кого нибудь уже была такая ситуация...
Моя ситуации такова
в системе настроена область Переоценки. ежемесячно происходит списание суммы переоценки с помощью программы амортизации. То есть при запуске программы по бухгалтерской области идет стандартная проводка амортизации а по области Переоценки формируется проводка:
Дт счет Переоценки
Кт счет Нераспределенной прибыли.
И все было бы хорошо

И клиенту нравиться, но
но в момент выбытия ОС формируется следующая проводка
Дт Счет переоценки (списывается остаточная стоимость)
Дт Счет Нераспределенной прибыли (ранее амортизационные отчисления)
Кт Счет Нераспределенной прибыли (списывается общая стоимость т.е остаточная +амортизация)
так вот клиенту надо чтобы проводка выглядела так:
Дт Счет переоценки (остаточная стоимость)
Кт Счет нераспределенной прибыли (остаточная стоимость)
Пробовала через схему строк проводок убрать амортизацию, но ничего не получается...
Есть у кого нибудь какие нибудь мысли по этому поводу?
Заранее всем спасибо