Ну у вас и решения... ахренеть.
.. Но при внесении входящего сальдо по счетам на счет 05 (финансовые проводки) была внесена накопленная амортизация на 31.03.07 на сумму -1041355,51
Сейчас на 05 счете задвоена амортизация на сумму -1041355,51..
Вы при загрузке остатков ГК вы корреспондировали 05 с чем? тоже с 91?
Если так, то да, выход. Если нет, то..
Получается так: По ГК загружена одна сумма (предполагаю, что в корреспонденции с INIT), по карточке НМА - другая. Т.е. входящее сальдо двух модулей разное.
Вы правите OASV, тем самым убирая разрыв между модулями, да. НО.
Получается, что часть остатков ГК у вас загружена в корреспонденции с INIT, часть - с 91 счетом. Вы сможете это потом объяснить бухгалтерии при сдаче отчетности?
|