Текущее время: Вт, авг 12 2025, 17:16

Часовой пояс: UTC + 3 часа




Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 11 ] 
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Корректировка стоимости
СообщениеДобавлено: Пт, мар 28 2008, 18:54 
Ассистент
Ассистент

Зарегистрирован:
Чт, мар 13 2008, 15:25
Сообщения: 37
В том году в результате инвентаризации сделали поступление с 91* счета, начислили амортизацию!
В этом году за январь тожа начислили амортизацию!
Вопрос: Как убрать всю стоимость и начисленную амортизацию за оба года???
Спасибо заранее


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Сб, мар 29 2008, 13:35 
Младший специалист
Младший специалист

Зарегистрирован:
Пн, сен 20 2004, 08:57
Сообщения: 65
Каким периодом это нужно сделать?


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Ср, апр 02 2008, 23:14 
Ассистент
Ассистент

Зарегистрирован:
Чт, мар 13 2008, 15:25
Сообщения: 37
Январем или февралем


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Пт, апр 04 2008, 07:55 
Старший специалист
Старший специалист
Аватара пользователя

Зарегистрирован:
Чт, окт 27 2005, 11:12
Сообщения: 366
Откуда: не Москва
Lennn написал(а):
Январем или февралем

Амортизацию снимите через ABAA - Внеплановая амортизация видами движения 640 и 650 для разных лет. Стоимость можно снять через ABSO видом движения 101, например, в корреспонденции с тем же 91 счетом.


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Вс, апр 06 2008, 19:53 
Ассистент
Ассистент

Зарегистрирован:
Чт, мар 13 2008, 15:25
Сообщения: 37
640 и 650 видами мы только с карточки снимем амортизацию??? А с главной книгой что делать?


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Пн, апр 07 2008, 10:44 
Специалист
Специалист

Зарегистрирован:
Чт, май 10 2007, 18:40
Сообщения: 190
Ритуально сжечь или порвать :)

Для внеплановой амортизации также в средстве выбора счета задаются счета, по которым пройдет начисление амортизации. Проводки попадут в главную книгу.


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Вт, апр 08 2008, 15:30 
Ассистент
Ассистент

Зарегистрирован:
Чт, мар 13 2008, 15:25
Сообщения: 37
Я чего то не понимаю... Помогите!
Мне надо снять стоимость, например у меня проводка:
Д01* К91020400 - доход в рез инвентаризации!
Надо сделать:
Дт 01* красное сторно Кт 91021200 ВнДох Прибыль прошлых лет, выявл.в отчетном году. красное сторно...


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Вт, апр 08 2008, 16:27 
Старший специалист
Старший специалист
Аватара пользователя

Зарегистрирован:
Чт, окт 27 2005, 11:12
Сообщения: 366
Откуда: не Москва
Совсем красное если, то натурально сторнируйте документ с причиной сторно соответствующей красное+сторно в закрытом периоде (какой код у вас настроен не знаю), транзакция AB08, или не красно, тогда поступление видом движения 101 в корреспонденции с любым основным счетом


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Вт, апр 08 2008, 17:41 
Ассистент
Ассистент

Зарегистрирован:
Чт, мар 13 2008, 15:25
Сообщения: 37
Извините, что то я торможу чтоли, вы про какой код - "не знаете как у меня настроен"?


Последний раз редактировалось Lennn Вт, апр 08 2008, 18:10, всего редактировалось 1 раз.

Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Вт, апр 08 2008, 18:10 
Ассистент
Ассистент

Зарегистрирован:
Чт, мар 13 2008, 15:25
Сообщения: 37
у меня опять вопрос очередной - по бух учету и по налоговому учету у меня разные суммы (по налог меньше сумма).. При 101 виде говорит что по налоговому учету стоимость будет отрицательна и не дает нажать на кнопку ОБЛАССТИ ОЦЕНКИ - чтоб я смогла уменьшить стоимость корректировки для налог учета :cry:


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Пн, апр 14 2008, 22:25 
Ассистент
Ассистент

Зарегистрирован:
Чт, мар 13 2008, 15:25
Сообщения: 37
Помогите все таки!
1.Если пробую отсторнировать стоимость (сделать ab08 с 04-красное сторно в закрытом периоде) так как проводка была сделана в 2007 году - то пишет финансовый год закрыт!
2.Если пробую сняит лишне начисленную амортизацию 640 и 650 видом - мы же не снимаем амортизацию - а наоборот ДОБАВЛЯЕМ - она ложится по кредиту (и еще не понятно чем они отличаются? 640 и 650)


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль  
 
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 11 ] 

Часовой пояс: UTC + 3 часа


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Русская поддержка phpBB