Текущее время: Чт, авг 14 2025, 03:02

Часовой пояс: UTC + 3 часа




Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 11 ] 
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Корректировка стоимости
СообщениеДобавлено: Пт, мар 28 2008, 18:54 
Ассистент
Ассистент

Зарегистрирован:
Чт, мар 13 2008, 15:25
Сообщения: 37
В том году в результате инвентаризации сделали поступление с 91* счета, начислили амортизацию!
В этом году за январь тожа начислили амортизацию!
Вопрос: Как убрать всю стоимость и начисленную амортизацию за оба года???
Спасибо заранее


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Сб, мар 29 2008, 13:35 
Младший специалист
Младший специалист

Зарегистрирован:
Пн, сен 20 2004, 08:57
Сообщения: 65
Каким периодом это нужно сделать?


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Ср, апр 02 2008, 23:14 
Ассистент
Ассистент

Зарегистрирован:
Чт, мар 13 2008, 15:25
Сообщения: 37
Январем или февралем


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Пт, апр 04 2008, 07:55 
Старший специалист
Старший специалист
Аватара пользователя

Зарегистрирован:
Чт, окт 27 2005, 11:12
Сообщения: 366
Откуда: не Москва
Lennn написал(а):
Январем или февралем

Амортизацию снимите через ABAA - Внеплановая амортизация видами движения 640 и 650 для разных лет. Стоимость можно снять через ABSO видом движения 101, например, в корреспонденции с тем же 91 счетом.


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Вс, апр 06 2008, 19:53 
Ассистент
Ассистент

Зарегистрирован:
Чт, мар 13 2008, 15:25
Сообщения: 37
640 и 650 видами мы только с карточки снимем амортизацию??? А с главной книгой что делать?


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Пн, апр 07 2008, 10:44 
Специалист
Специалист

Зарегистрирован:
Чт, май 10 2007, 18:40
Сообщения: 190
Ритуально сжечь или порвать :)

Для внеплановой амортизации также в средстве выбора счета задаются счета, по которым пройдет начисление амортизации. Проводки попадут в главную книгу.


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Вт, апр 08 2008, 15:30 
Ассистент
Ассистент

Зарегистрирован:
Чт, мар 13 2008, 15:25
Сообщения: 37
Я чего то не понимаю... Помогите!
Мне надо снять стоимость, например у меня проводка:
Д01* К91020400 - доход в рез инвентаризации!
Надо сделать:
Дт 01* красное сторно Кт 91021200 ВнДох Прибыль прошлых лет, выявл.в отчетном году. красное сторно...


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Вт, апр 08 2008, 16:27 
Старший специалист
Старший специалист
Аватара пользователя

Зарегистрирован:
Чт, окт 27 2005, 11:12
Сообщения: 366
Откуда: не Москва
Совсем красное если, то натурально сторнируйте документ с причиной сторно соответствующей красное+сторно в закрытом периоде (какой код у вас настроен не знаю), транзакция AB08, или не красно, тогда поступление видом движения 101 в корреспонденции с любым основным счетом


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Вт, апр 08 2008, 17:41 
Ассистент
Ассистент

Зарегистрирован:
Чт, мар 13 2008, 15:25
Сообщения: 37
Извините, что то я торможу чтоли, вы про какой код - "не знаете как у меня настроен"?


Последний раз редактировалось Lennn Вт, апр 08 2008, 18:10, всего редактировалось 1 раз.

Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Вт, апр 08 2008, 18:10 
Ассистент
Ассистент

Зарегистрирован:
Чт, мар 13 2008, 15:25
Сообщения: 37
у меня опять вопрос очередной - по бух учету и по налоговому учету у меня разные суммы (по налог меньше сумма).. При 101 виде говорит что по налоговому учету стоимость будет отрицательна и не дает нажать на кнопку ОБЛАССТИ ОЦЕНКИ - чтоб я смогла уменьшить стоимость корректировки для налог учета :cry:


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Пн, апр 14 2008, 22:25 
Ассистент
Ассистент

Зарегистрирован:
Чт, мар 13 2008, 15:25
Сообщения: 37
Помогите все таки!
1.Если пробую отсторнировать стоимость (сделать ab08 с 04-красное сторно в закрытом периоде) так как проводка была сделана в 2007 году - то пишет финансовый год закрыт!
2.Если пробую сняит лишне начисленную амортизацию 640 и 650 видом - мы же не снимаем амортизацию - а наоборот ДОБАВЛЯЕМ - она ложится по кредиту (и еще не понятно чем они отличаются? 640 и 650)


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль  
 
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 11 ] 

Часовой пояс: UTC + 3 часа


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: Ahrefs [Bot]


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Русская поддержка phpBB