Текущее время: Вс, авг 31 2025, 08:24

Часовой пояс: UTC + 3 часа




Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24 ]  На страницу Пред.  1, 2
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Ср, дек 03 2008, 20:26 
Ассистент
Ассистент

Зарегистрирован:
Чт, авг 14 2008, 13:33
Сообщения: 44
Откуда: Москва
Это работает АКН. Его надо либо выключить, либо докинуть (деблокировать) некоторую сумму на используемый бюджетный адрес.


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Чт, дек 04 2008, 04:41 
Старший специалист
Старший специалист
Аватара пользователя

Зарегистрирован:
Чт, июл 10 2008, 10:11
Сообщения: 403
подозреваю, что акн там не причем.

_________________
Только тот, кто всю жизнь всматривается в тьму, самым первым увидит в ней луч света.


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Чт, дек 04 2008, 08:57 
Директор
Директор
Аватара пользователя

Зарегистрирован:
Чт, авг 26 2004, 05:04
Сообщения: 922
Откуда: Челябинск
Пол: Мужской
Тут как раз контроль наличия.
Используете BCS?
Настраивали деривацию групп АКН?
Какой профиль обновления используете?

_________________
Все будет хорошо...
http://sap-blog.ru/


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Чт, дек 04 2008, 12:00 
Старший специалист
Старший специалист
Аватара пользователя

Зарегистрирован:
Чт, июл 10 2008, 10:11
Сообщения: 403
bcs
нет, не настраивал.
350.

дело в том, что другие проводки, где данная фин.позиция указана в качестве дополнительной контировки - проходят.
просто не создается ТАП F-29

_________________
Только тот, кто всю жизнь всматривается в тьму, самым первым увидит в ней луч света.


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Чт, дек 11 2008, 07:14 
Почетный гуру
Почетный гуру

Зарегистрирован:
Пт, янв 11 2008, 07:22
Сообщения: 1545
Откуда: Москва
Пол: Мужской
artyom написал:
...
Входящий счет-фактура:
кт 60 60/3
дт 15,10,32,08... 30/3
дт 19 30/3
...


artyom,
а почему для НДС назначается финансовая операция 30, а не 60 ?

Я почему то думал что 30 назначается только ФП релевантным счетам дохода/расхода.

И какую фин. операцию тогда присваивать ФП релевантной счету 68X НДС к возмещению?

А то по нему же, в случае входящего НДС, пойдут следующие проводки:

а) при переносе НДС на 68-ой счет
Дт 68X НДС к возмещению
Кт 19

б) при перекидке НДС к выплате на контрольный счет
Дт 68Y Счет расчета бюджета по НДС (контрольный счет)
Кт 68X НДС к возмещению

Заранее спасибо, за ответ!


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Чт, дек 11 2008, 12:44 
Гуру-модератор
Гуру-модератор

Зарегистрирован:
Чт, окт 20 2005, 08:45
Сообщения: 1651
Пол: Мужской
А чем налог не расход? :)


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Чт, дек 11 2008, 14:38 
Почетный гуру
Почетный гуру

Зарегистрирован:
Пт, янв 11 2008, 07:22
Сообщения: 1545
Откуда: Москва
Пол: Мужской
dante14 написал:
А чем налог не расход? :)


Да я согласен что этот налог был бы расходом, если бы по нему потом не было бы уменьшение НДС к оплате в налоговую. При принятии НДС к зачету, этот расход тогда нужно как то отнять в бюджетировании.

В связи с этим мне и не понятно не отразится ли это в факте по бюджетированию лишними оборотами по расходу - сначала при начислении НДС на 19 счет, как расход, затем как уменьшение расходов при принятии НДС к зачету.

В FI по оборотам 19го и 68го счетов оборотов же по расходам не происходит. 19-ый счет насколько я понял вообще работает как технический счет. А факт по расходам в бюджетировании, должен же стыковаться с фактом по расходам рассчитанным по расходным счетам ГК.


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения: Re: Тип значения 54 (счет-фактура)
СообщениеДобавлено: Вт, дек 16 2008, 11:20 
Гуру-модератор
Гуру-модератор

Зарегистрирован:
Чт, окт 20 2005, 08:45
Сообщения: 1651
Пол: Мужской
В каком смысле технический???
Счет отложенного налога!
Для того чтобы все было корректно в плане контировок необходимо деривацией проставлять контировки при возмещении НДС.
Тогда все будет нормально и никакого задвоения не произойдет. Просто при возмещении будет выполнен перенос с одной контировки на другую.


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Тип значения 54 (счет-фактура)
СообщениеДобавлено: Ср, дек 17 2008, 15:25 
Почетный гуру
Почетный гуру

Зарегистрирован:
Пт, янв 11 2008, 07:22
Сообщения: 1545
Откуда: Москва
Пол: Мужской
dante14 написал:
В каком смысле технический???
Счет отложенного налога!
Для того чтобы все было корректно в плане контировок необходимо деривацией проставлять контировки при возмещении НДС.
Тогда все будет нормально и никакого задвоения не произойдет. Просто при возмещении будет выполнен перенос с одной контировки на другую.

Ну в российском плане счетов я не очень силен. На курсах SAP CIS по теме НДС рассказывали следующую схему - при регистрации закупки в финансах (оформления входящей счет фактуры) НДС начисляется по коду Входящего НДС, привязанного к 19-му счет. Затем, при поступлении в бухгалтерию бумажной копии счет-фактуры от поставщика, производится заполнение поля СсылКлюч1 и запуск транзакции j3rfum26 (программы обработки вторичных событий), который и переносит с кода входящего НДС, привязанного к 19-му счету на целевой код налога, привязанный к 68-ому счету (как раз счету отложенного налога) из-за и посчитал что 19-ый счет как раз и есть технический счет.
Схема проводок:
Дт 68-ой НДС к возмещению
Кт 19-ый

И уже затем при расчете налога к уплате налоговой, проводится проводка:
Дт 68 Счет расчета с бюджетом по НДС
Кт 68 Закрытие НДС к возмещению

Тогда посчитал, что по схеме, рассказанной в SAP CIS Россия в бюджет должны попадать только данные по проводкам на счет 68-ой НДС к возмещению: 1. как расходы, при переносе на целевой код налога, привязанный к 68-ому счету налога; 2. как уменьшение расходов по НДС, взятого к зачету, при расчете налога к уплате в налоговую.
Из-за этого и подумал что 19-ый счет выполняет в FI функцию технического, т.е. того на котором накапливается НДС к возмещению не подтвержденного копиями бумажных счет-фактур и который в зачет пока брать нельзя и соответственно и в бюджете как расход принимать тоже не очень корректно.


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24 ]  На страницу Пред.  1, 2

Часовой пояс: UTC + 3 часа


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: Ahrefs [Bot], Yandex [Bot]


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Русская поддержка phpBB