Модератор |
 |
 |
Зарегистрирован: Ср, апр 18 2007, 07:27 Сообщения: 895 Пол: Мужской
|
Добрый день, коллеги! подскажите, пожалуйста, в периоде отгрузки я формирую вручную проводку Дт 76 - Кт 68 <== Отражаем в Книге продаж (оба счет обычные счета ГК). Куда нужно поставить Код Дебитора, чтобы он отразился в Книге продаж. А то в поле Дебитор отражается наша компания.
В периоде перехода права собственности от меня к покупателю Дт 90 - Кт 76
Спасибо!
Последний раз редактировалось BRILDI Пн, янв 28 2013, 20:56, всего редактировалось 1 раз.
|
|