Проблема следующая:
При формировании отчета в транзакции FAGLL03 по счету
68010001 на 01.01.2008 г.
Открываем по ракурсу ввода - одно сальдо получается, открываем по ракурсу Главной книги другое сальдо, открываем по транзакциям FBL5N и FBL1N получаем третье сальдо.
Есть предположение следующее: нам была поставлена доработка фирмой которая у нас внедряла САП, в банковский выпискай была допущена ошибка. Эта ошибка выла исправлена примерно через год, после внедрения - соответственно было введено какое-то количество документов.
Проблема была в том, что в некоторое поле подставлялось один счет, а в других случаях, он оставался по умолчанию... И соответственно в документе один счет, а в проводках другой...
Вопрос каким-либо образом можно исправить некорректные документы? Возможно есть какая-либо нота для такого исправления?
И вообще, что можно сделать в таком случае...
|