Специалист |
 |
Зарегистрирован: Чт, авг 17 2006, 09:29 Сообщения: 123
|
Привет всем! есть задача по начислению резервов в БУ. причем желательно чтобы сохранялась связь с дебиторами, по которым начисляется. F103 переносит сомнительную задолженность с кодом ОКГ Е и F104 начисляет резерв. а вот что дальше? Если позиция оплачивается, она должна выравниваться с открытой позицией, которая возникла в результате переноса на код ОГК? Но тогда не будет прямой связи между фактурой и оплатой/выравниванием. Или это не страшно? Или вручную предварительно сторнировать перенос на код ОГК Е? а потом оплачивать. Но это тоже неудобно. Поделитесь, какими прогами вы пользуетесь для начисления резервов?
|
|