SAP ответил: "На данный момент в качестве решения проблемы можем только предложить проводить корректировки с другими кодами налога, отличными от кодов налога исходной фактуры. К сожалению, другого решения на данный момент не видим."
Впрочем этого и следовало ожидать.
Книги и Журналы это полностью российская специфика.
А в декларации приходится затрагивать более тонкие вещи задевающие основы системы.
Но удвоить практически все коды НДС как то рука не поднимается, похоже надо ABAPить декларацию.
Iskander написал(а):
light написал(а):
3. Декларация по НДС.
У нас пока не настроено, но план действий есть. В транзакциях OBCG, OBCH по коду налога, можно указать Дт, Кт.
По коду НДС1 Кт 68 счета, это книга продаж, код строки 010 (обычная реализация).
По коду НДС1 Дт 68 счета, это книга покупок, код строки 130 (коррект с-ф на уменьшение в сбыте).
У нас аналогично настроены авансы и там все работает. Новых кодов НДС не заводим.
Все так и работает. Но Заказчик хочет красного сторно.
По книгам, SAP выпустил ноту 1654401. Теперь засада с красным сторно в декларации. Без него работает стандартная настройка, как написано у коллеги. А если ставим признак, то сумма из строки 130 плавно переползает в строку 10, правда со знаком минус. И книга покупок(с учетом ноты 1654401) теперь не совпадает с декларацией.
Написали в SAP, ждем ответ.