sapr3_fi написал(а):
Коллега!
Не надо 60-е счета CARU воспринимать буквально. В частности те счета, которые вы упомянули технические и не используются для прямых проводок. Раньше в сапнете был документ по поводу CARU, если у Вас есть туда доступ, скачайте и почитайте. А также почитайте документацию к программам перераспределения сальдо дебиторов, кредиторов
План счетов CARU я как раз и скачал с сайта САП, больше никаких объяснений не нашел там.
У меня стоит вопрос как учитывать расчеты с кредиторами по разным видам расчетов:
- за товары
- за материалы
- за ОС
- за услуги
и т.д.
Думаю надо создавать на каждый вид пару счетов, на пример:
600101 - Расчеты с кредиторами за товары
600201 - Авансы кредиторам за товары
600101 - Расчеты с кредиторами за материалы
600201 - Авансы кредиторам за материалы
Вроде как прозрачно и понятно. Но как правильно реализовать работу с кредиторами пр таком подходе, с точки зрения САП? Правильно ли использовать для каждого вида расчетов свой Код ОГК?
Допустим, А - авансы за товары, В - расчеты за товары, С- авансыза материалы, В - расчеты за материалы. Или есть какой-то другой путь?