Ну мы делаем следующим образом - в момент выравнивания счета-фактуры и оплаты (в ВВ-рублях) списываем разницу (кнопка - списать разницу) на нужный счет (с кодом НДС). Счет бухгалтер руками выбирает, в зависимости от статуса ОС.
Можно в принципе автоматизнуть процедуру через юзерекзит в замещении - замещать счет списания суммовой разницы, в зависимости от того, введено ли ОС в эксплуатацию в счете-фактуре, но много геморроев - а если их несколько ОС в одной сч-ф., часть введена, часть нет, и прочие тонкости...В общем сомнительная разработочка
