Текущее время: Вс, авг 03 2025, 06:44

Часовой пояс: UTC + 3 часа




Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу 1, 2  След.
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Отмена суммовых разниц
СообщениеДобавлено: Пт, янв 19 2007, 11:10 
Специалист
Специалист
Аватара пользователя

Зарегистрирован:
Пн, май 22 2006, 15:13
Сообщения: 141
Откуда: Ehp 6.06
Пол: Мужской
Привожу цитату из журнала «Российский налоговый курьер»
http://www.rnk.ru/rnk/docs_zipitem.phtml?code=4249
Цитата:
Минюст России 28 декабря зарегистрировал приказ Минфина России от 27.11.2006 № 156н, который исключает из Положений по бухгалтерскому учету понятие «суммовые разницы». В частности, изменения внесены в ПБУ 9/99 «Доходы организаций», ПБУ 10/99 «Расходы организации», ПБУ 6/01 «Учет основных средств», ПБУ 5/01 «Учет материально-производственных запасов», ПБУ 19/02 «Учет финансовых вложений» и Методические указания по бухгалтерскому учету основных средств. Данные изменения необходимо применять начиная с бухгалтерской отчетности за 2007 год.


Есть ли какие-нибудь коментарии по поводу отмены суммовых разниц в ПБУ ? То есть договоров с валютной оговоркой теперь не будет совсем..?

_________________
... или найду дорогу или проложу её сам


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Пт, янв 19 2007, 11:52 
Гуру-модератор
Гуру-модератор
Аватара пользователя

Зарегистрирован:
Пт, июл 08 2005, 13:07
Сообщения: 5274
Откуда: Geneva
Пол: Мужской
Если я правильно помню, то "валютные" договора являются следствием Гражданского кодекса, а не ПБУ. ГК же никто пока не отменял -> договора будут. Другой вопрос о том, как трактовать разницы, возникающие вследствие изменения курса валюты, в которой выражены обязательства.


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Пт, янв 19 2007, 12:09 
Специалист
Специалист
Аватара пользователя

Зарегистрирован:
Пн, май 22 2006, 15:13
Сообщения: 141
Откуда: Ehp 6.06
Пол: Мужской
Да, возможность заключения валютных договоров определена в ст.317 ГК РФ. Однако как теперь будут учитываться обязательства в у.е. и в иностранной валюте непонятно. Из всех ПБУ, в которых упоминалась суммовая разница, исклучили вообще такое понятие. приведу ссылку на еще один источник трактования этого приказа:
Цитата:
Приказом Минфина 156н внесены изменения в ПБУ 10/99, ПБУ 9/99, ПБУ 6/01, ПБУ 5/01, ПБУ 19/02, Методические указания по бухгалтерскому учету основных средств, утвержденных приказом Министерства финансов Российской Федерации от 13 октября 2003 г. N 91. Исключены положения документов, регламентирующих понятие и порядок учета суммовых разниц. Стоимость активов и обязательств выраженная в иностранной валюте будет определяться в соответствии с ПБУ 3\2000 и учитываться в прочих доходах и расходах как курсовая разница.

http://www.penza-job.ru/actual/3299.html

_________________
... или найду дорогу или проложу её сам


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Пт, фев 02 2007, 11:31 
Ассистент
Ассистент

Зарегистрирован:
Пт, фев 02 2007, 09:59
Сообщения: 26
Коллеги, поделитесь pls впечатлениями\мнениями.
В ПБУ суммовые разницы уничтожили как класс.
Правильно ли я понимаю, что теперь (по крайней мере до внесения изменений в Налоговый Кодекс) стоимость активов, как-то МТЗ, ОС, а также кред/деб задолженностей (см. приказ №154-н о внесении изменений в ПБУ 3/2006) в налоговом и бухучете разъедутся.
Какие есть соображения как январь закрывать???


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Пт, фев 02 2007, 11:35 
Ассистент
Ассистент

Зарегистрирован:
Пт, фев 02 2007, 09:59
Сообщения: 26
Коллеги, поделитесь pls впечатлениями\мнениями.
В ПБУ суммовые разницы уничтожили как класс.
Правильно ли я понимаю, что теперь (по крайней мере до внесения изменений в Налоговый Кодекс) стоимость активов, как-то МТЗ, ОС, а также кред/деб задолженностей (см. приказ №154-н о внесении изменений в ПБУ 3/2006) в налоговом и бухучете разъедутся.
Какие есть соображения как январь закрывать???


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Пт, фев 02 2007, 11:47 
Специалист
Специалист
Аватара пользователя

Зарегистрирован:
Пн, май 22 2006, 15:13
Сообщения: 141
Откуда: Ehp 6.06
Пол: Мужской
Учитывайте как курсовые разницы. В новом ПБУ 3/2006 все оговаривается, как принимать к учету догументы по договорам с валютной оговоркой.
А лучше, если вести все сделки с резидентами в рублях :)

_________________
... или найду дорогу или проложу её сам


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Пт, фев 02 2007, 12:18 
Ассистент
Ассистент

Зарегистрирован:
Пт, фев 02 2007, 09:59
Сообщения: 26
Всё правильно, меня волнует пункт 3 в приказе №154-н:

"3. Установить, что организации, являющиеся юридическими лицами по законодательству Российской Федерации (за исключением кредитных организаций и бюджетных учреждений), производят в бухгалтерском учете по состоянию на 1 января 2007 г. пересчет в рубли выраженной в иностранной валюте стоимости средств в расчетах (включая по заемным обязательствам) с юридическими и физическими лицами, подлежащих оплате исходя из условий договоров (независимо от сроков их заключения) в рублях."

Получается, что в бухучёте мы такой пересчет проведем, а в налоговом учете нет.
Вопрос остаётся в силе. Спецрегистры для НУ и Material Ledger у нас не используют


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Ср, фев 07 2007, 16:15 
Специалист
Специалист

Зарегистрирован:
Чт, май 11 2006, 10:41
Сообщения: 233
Дополнительно:

...
Кроме того, из поправок вытекает, что теперьнеобходимо на отчетные даты пересчитывать валютные обязательства с рублевыми расчетами. Поэтому возник переходный период. Речь идет об обязательствах, учтенных до 1 января 2007 года, но подлежащих оплате после этой даты. Компаниям, имеющим такие обязательства ( дебиторскую и кредиторскую задолженности), нужно по договорному курсу пересчитать их по состоянию на эту дату. Возникшую разницу надо отнести на счет 84 "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)". Результаты пересчета следует отразить в отчете об изменениях капитала (Форма №3).


Кто нибудь это уже делал? И как?


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Чт, фев 08 2007, 13:47 
Младший специалист
Младший специалист

Зарегистрирован:
Пт, дек 16 2005, 18:07
Сообщения: 71
А как это на НДС повляет? :?:


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Пт, мар 09 2007, 15:56 
Специалист
Специалист

Зарегистрирован:
Ср, сен 22 2004, 14:03
Сообщения: 163
Товарищи, поделитесь опытом кто как теперь поступает с суммовыми разницами?


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Пт, мар 09 2007, 17:38 
Гуру-модератор
Гуру-модератор

Зарегистрирован:
Чт, окт 20 2005, 08:45
Сообщения: 1651
Пол: Мужской
Leo написал(а):
Товарищи, поделитесь опытом кто как теперь поступает с суммовыми разницами?

Мы рассматриваем их как курсовые :)


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Сб, мар 10 2007, 08:19 
Специалист
Специалист

Зарегистрирован:
Ср, сен 22 2004, 14:03
Сообщения: 163
и что делаете проводку 91 - 60 (не контрольный) ?
ну, и соответственно при уменьшении курса 60- 91?

А оплату каким образом по счету производите? Если не трудно,
можно немножко поподробней?


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Сб, мар 10 2007, 15:22 
Ассистент
Ассистент

Зарегистрирован:
Пт, фев 02 2007, 09:59
Сообщения: 26
Собственно ситуация описана в моем первом посте. Для целей налогообложения суммовые разницы никто не отменял, т.к. не было внесено изменений в Налоговый Кодекс.
Так что, если у вас все еще есть договора в условных единицах, то вести учет Вы должны в соответствии с ПБУ18, т.к. в обозримом будущем суммовые разницы будут формировать временные налоговые разницы.
На свой ранее заданный вопрос я на форуме ответа не получила.
Мы реструктурировали План Счетов, а распределение суммовых разниц (вернее выполнять расчеты по определенюю пропорции подлежащей капитализации) вынуждены выполнять вне системы.


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Сб, мар 10 2007, 21:09 
Гуру-модератор
Гуру-модератор

Зарегистрирован:
Чт, окт 20 2005, 08:45
Сообщения: 1651
Пол: Мужской
Leo написал(а):
и что делаете проводку 91 - 60 (не контрольный) ?
ну, и соответственно при уменьшении курса 60- 91?

А оплату каким образом по счету производите? Если не трудно,
можно немножко поподробней?

Ну да по аналогии с курсовыми. Ведь понятие курсовой в новом ПБУ было расширено и теперь оно захватывает и суммовые разницы.
Поэтому на конец каждого месяца должно делать перерасчет-переоценку бывших суммовых так же как и курсовые. Соответственно в момент оплаты будет учитываться последняя произведенная переоценка.
Понятно что в налоговом возникнет временная разница, которая погасится при полной оплате обязательства. Соответственно бухи будут вынуждены сделать дополнительные проводки для налогового учета:
Д 68 субсчет «Расчеты по налогу на прибыль» К77
Д77 К68 субсчет «Расчеты по налогу на прибыль»
Хотя если внедрено соответствующее ТПР, то ничего менять в НУ в данном случае и не потребуется :)


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Вс, мар 11 2007, 08:53 
Специалист
Специалист

Зарегистрирован:
Ср, сен 22 2004, 14:03
Сообщения: 163
Все равно, как-то для меня туманно немного...
насчет оплаты... если 60 - неконтрольный, как понять, что данная суммовая должна относится именно к этому счету-фактуре?
И еще... про валюту... Какую валюту вы используете, и как насчет курсов? Вводить вручную?... на определенную дату переоценки?...
а то если ставка ЦБ + 1 руб, например.... ведь не настроишь?
Или я ошибаюсь?


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу 1, 2  След.

Часовой пояс: UTC + 3 часа


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot]


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Русская поддержка phpBB