Текущее время: Вс, июл 27 2025, 03:22

Часовой пояс: UTC + 3 часа




Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 23 ]  На страницу 1, 2  След.
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Перенос отсроченных налогов
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 20 2007, 09:50 
Специалист
Специалист

Зарегистрирован:
Ср, сен 22 2004, 14:03
Сообщения: 163
Подскажите, пожалуйста,...

Программа J_3RFUM25 переносит ОПЛАченный налог, но близится 2008, и по-моему мы должны будем все оставшиеся налоги НЕоплаченные тоже перенести.
Какой программой следует воспользоваться?


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения: Re: Перенос отсроченных налогов
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 20 2007, 15:41 
Старший специалист
Старший специалист

Зарегистрирован:
Вт, сен 26 2006, 12:20
Сообщения: 360
Leo написал(а):
Подскажите, пожалуйста,...

Программа J_3RFUM25 переносит ОПЛАченный налог, но близится 2008, и по-моему мы должны будем все оставшиеся налоги НЕоплаченные тоже перенести.
Какой программой следует воспользоваться?

J_3RFUM26


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 20 2007, 15:51 
Специалист
Специалист

Зарегистрирован:
Ср, сен 22 2004, 14:03
Сообщения: 163
Спасибо, попробую разобраться с этим отчетом, мы как-то без него обходились..


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 20 2007, 16:38 
Почетный гуру
Почетный гуру
Аватара пользователя

Зарегистрирован:
Пн, фев 14 2005, 17:16
Сообщения: 926
Откуда: Moscow
Leo написал(а):
Спасибо, попробую разобраться с этим отчетом, мы как-то без него обходились..


А как вы работали с налоговыми вычетами после изменения законодательства с 2006 года? У всегда вперед шла 100% предоплата?

Может, поможет. Общая логика программы 26 такая (может, коллеги меня поправят):

Работа программы J3RFUM26 основана на следующих основных правилах:
- программа проверяет все открытые позиции по всем бухгалтерским счетам, в свойствах которых указано, что эти счета содержат отложенный НДС;
- по каждой открытой позиции, которая была найдена, программа проверяет позицию с кредитором в системном документе;
- в данной позиции с кредитором программа проверяет поле «Ссылочный ключ 1»;
- если в поле «ссылочный ключ 1» прописана дата и эта дата соответствует периоду, заданному для работы данной программы, то данная открытая позиция воспринимается программой как позиция с отложенным налогом, который подлежит вычету.

В конечном итоге для каждой открытой и проверенной позиции программа формирует документ по переносу налога (Д68* К19 - документ по учету налоговых вычетов). Данный документ выравнивает позицию с Д 19* в системном счете-фактуре.


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 20 2007, 16:53 
Специалист
Специалист

Зарегистрирован:
Ср, сен 22 2004, 14:03
Сообщения: 163
Мы коды налогов для счетов после 1 января 2006 так настроили, что нам 26 программа не нужна была.
А теперь вот, как по остаткам осуществить массовый перенос?
Теряюсь в догадках. Что-то смотрю я на эту программу...
Мутная какая-то... :)
Пока ничего не понимаю... :(


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 21 2007, 10:03 
Старший специалист
Старший специалист

Зарегистрирован:
Вт, сен 26 2006, 12:20
Сообщения: 360
Leo написал(а):
Мы коды налогов для счетов после 1 января 2006 так настроили, что нам 26 программа не нужна была.
А теперь вот, как по остаткам осуществить массовый перенос?
Теряюсь в догадках. Что-то смотрю я на эту программу...
Мутная какая-то... :)
Пока ничего не понимаю... :(

документация к ней вполне адекватна...


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 21 2007, 10:46 
Специалист
Специалист

Зарегистрирован:
Ср, сен 22 2004, 14:03
Сообщения: 163
Ага... :wink: Особенно если использовать для обработки не вторичных, а первичных событий...


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 21 2007, 11:13 
Специалист
Специалист

Зарегистрирован:
Ср, сен 22 2004, 14:03
Сообщения: 163
Что-то ничего у меня не получается...
Счет частично оплачен, сумма НДС на сумму частичной оплаты перенесена...
А отчет отлавливает документ, как полностью неоплаченный...

Что же мне сделать, чтобы перенести налог на сумму неоплаченной части по счету?


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 21 2007, 11:36 
Почетный гуру
Почетный гуру
Аватара пользователя

Зарегистрирован:
Пн, фев 14 2005, 17:16
Сообщения: 926
Откуда: Moscow
Leo написал(а):
Что-то ничего у меня не получается...
Счет частично оплачен, сумма НДС на сумму частичной оплаты перенесена...
А отчет отлавливает документ, как полностью неоплаченный...

Что же мне сделать, чтобы перенести налог на сумму неоплаченной части по счету?


А у Вас каким методом было выравнивание? Для России, для НДСных программ необходиом использовать "Частичный платеж".


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 21 2007, 11:44 
Специалист
Специалист

Зарегистрирован:
Ср, сен 22 2004, 14:03
Сообщения: 163
Именно частичным платежом я и провожу оплату.

Подскажите, мне надо заполнить таблицу J_3RTSE?
А если надо, то что туда надо запихнуть кроме информации по счету?
И еще по-поводу таблицы Т007K... Какая группа должна быть прописана?
Тут вот говорят, что инструкция вполне адекватная, но в той инструкции которую я выгрузил ничего про эту таблицу вообще не сказано... :(


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 21 2007, 12:06 
Почетный гуру
Почетный гуру
Аватара пользователя

Зарегистрирован:
Пн, фев 14 2005, 17:16
Сообщения: 926
Откуда: Moscow
Leo написал(а):
Именно частичным платежом я и провожу оплату.

Подскажите, мне надо заполнить таблицу J_3RTSE?
А если надо, то что туда надо запихнуть кроме информации по счету?
И еще по-поводу таблицы Т007K... Какая группа должна быть прописана?
Тут вот говорят, что инструкция вполне адекватная, но в той инструкции которую я выгрузил ничего про эту таблицу вообще не сказано... :(


Таблица J_3RTSE заполняется только по приобретенным Основным средствам. Она предназначена для контроля ввода ОС в эксплуатацию (это одно из условий, когда мы можем принять НДС по ОСам к вычету). Туда заводится номер системной фактуры ,которая содержит НДС, и документ вторичного события (ввод ОС в эксплуатацию).

См. также ноту 1017343. Может, вышли какие-то новые ноты. Я давно не мониторила это дело. Поищите.

Вообще мы, помниться ,полностью делали собственную разработку для переходного периода для таких вот фактур. Но там были причины и субъективного порядка.


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 21 2007, 12:08 
Почетный гуру
Почетный гуру
Аватара пользователя

Зарегистрирован:
Пн, фев 14 2005, 17:16
Сообщения: 926
Откуда: Moscow
Leo написал(а):
Именно частичным платежом я и провожу оплату.

Подскажите, мне надо заполнить таблицу J_3RTSE?
А если надо, то что туда надо запихнуть кроме информации по счету?
И еще по-поводу таблицы Т007K... Какая группа должна быть прописана?
Тут вот говорят, что инструкция вполне адекватная, но в той инструкции которую я выгрузил ничего про эту таблицу вообще не сказано... :(


Таблица J_3RTSE заполняется только по приобретенным Основным средствам. Она предназначена для контроля ввода ОС в эксплуатацию (это одно из условий, когда мы можем принять НДС по ОСам к вычету). Туда заводится номер системной фактуры ,которая содержит НДС, и документ вторичного события (ввод ОС в эксплуатацию).

См. также ноту 1017343. Может, вышли какие-то новые ноты. Я давно не мониторила это дело. Поищите.

Вообще мы, помниться ,полностью делали собственную разработку для переходного периода для таких вот фактур. Но там были причины и субъективного порядка.


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 21 2007, 14:54 
Специалист
Специалист
Аватара пользователя

Зарегистрирован:
Ср, июн 27 2007, 07:04
Сообщения: 104
Откуда: SPb
нужно возместить ндс по неоплаченным СФ, и без ввода ОС в эксплуатацию..
делаем всё по инструкции к 26 отчёту:
- в хреф1 кредиторской позиции вносим в требуемом формате дату поступления правильно оформленного оригинала сф (приход оригинала - тоже вторичное событие)
- в т007к в shp заносим свои предварительные коды НДС
- запускаем 26 программу с радиокнопкой "По отгрузке" и "фб05".
теперь можно радоваться


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 21 2007, 15:43 
Специалист
Специалист

Зарегистрирован:
Ср, сен 22 2004, 14:03
Сообщения: 163
В том-то все и дело, что не радуется что-то...
Сумма НДС в счете - полная (без учета предыдущей... перенесенной)

Что сделано: Есть счет фактура дебитора за январь, в феврале частично оплатили, часть НДС перенесли...

Теперь в XREF1 счета-фактуры ввели дату, например, 071130
В таблицу Т007К (SHP) занесли код НДС (не целевой), вид налога MWS, группа 1.

Запускаю программу с радиокнопкой "По отгрузке" и "FB05", пока без создания документов.
Вижу сумму полную, без учета перенесенной...

Что не так? Замечу, что НДС тестирую исходящий, не предварительный, но наверно с предварительным та же ерунда будет...

В чем - ошибка?


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 21 2007, 16:28 
Специалист
Специалист
Аватара пользователя

Зарегистрирован:
Ср, июн 27 2007, 07:04
Сообщения: 104
Откуда: SPb
мой пост касался предварительных.. исх. ндс для меня не актуален, посему навскидку не скажу..
Хелп?


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль  
 
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 23 ]  На страницу 1, 2  След.

Часовой пояс: UTC + 3 часа


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Yandex [Bot]


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Русская поддержка phpBB