День добрый, кто-нибудь сталкивался с таким вопросом
описание:
1. Получен и проведен аванс от экспортного поставщика
выбран соответствующий код налога
сумма налога проведена по счету хххх
все ОК
2. проведена реализация
выбран код налога с нулевой ставкой для экспорта
соответственно суммы налога нет и проводки по НДС нет
3. Выравнивание платежа и счет-фактуры
по НДС формируется проводка обратная той, которая была при проведении платежа
т.е. счет хххх был по кредиту а теперь по дебету
с точки зрения стандартного аванса все нормально, но для экспорта необходимо чтобы при выравнивании вместо счета хххх проводка делалась на счет уууу
или вообще чтобы проводки по НДС <я не знать русский языка> при выравнивании
вот собственно в этом и вопрос ?
|