| День добрый, кто-нибудь сталкивался с таким вопросом
описание:
 1. Получен и проведен аванс от экспортного поставщика
 выбран соответствующий код налога
 сумма налога проведена по счету хххх
 все ОК
 
 2. проведена реализация
 выбран код налога с нулевой ставкой для экспорта
 соответственно суммы налога нет и проводки по НДС нет
 
 3. Выравнивание платежа и счет-фактуры
 по НДС формируется проводка обратная той, которая была при проведении платежа
 т.е. счет хххх был по кредиту а теперь по дебету
 
 с точки зрения стандартного аванса все нормально, но для экспорта необходимо чтобы при выравнивании вместо счета хххх проводка делалась на счет уууу
 или вообще чтобы проводки по НДС <я не знать русский языка> при выравнивании
 вот собственно в этом и вопрос ?
 
 
 |