Текущее время: Вс, авг 03 2025, 06:45

Часовой пояс: UTC + 3 часа




Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 10 ] 
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: ТП и отражение вход.платежей на 76-м счете
СообщениеДобавлено: Чт, янв 24 2008, 17:58 
Младший специалист
Младший специалист
Аватара пользователя

Зарегистрирован:
Пн, ноя 06 2006, 15:59
Сообщения: 99
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, есть следующая проблема:

есть дебитор, с привязкой на контрольный счет 62-й.
Счет-фактура создана на 76-м счете (вручную).
Выполняем создание ТП и оплату через АПП.
ТП создается на тот Б/Сч, на который настроен код ОГК (у нас "Р").
При оплате платежный документ отражается на 62-м (как у дебитора).
А можно ли так настроить, чтобы платеж отражался на том же 76-м, что и счет-фактура, на которую он ссылается?


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Пт, янв 25 2008, 13:07 
Специалист
Специалист
Аватара пользователя

Зарегистрирован:
Вт, июн 12 2007, 11:16
Сообщения: 244
Привет!

Ну поменяй в карточке дебитора 62 счет на 76 счет и все дела. Будут платежи отображаться на 76 счете.


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Пт, янв 25 2008, 15:06 
Специалист
Специалист

Зарегистрирован:
Пт, июл 06 2007, 15:36
Сообщения: 141
Пол: Мужской
в момент создания платежа выравнивайте его с ТП, тогда контрольный счет будет из фактуры, по которой создан ТП (наверное). Если платеж создается сам по себе, то он создается на контрольный счет в основной записи контрагента и без абапа исправить его не возможно.


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Вс, янв 27 2008, 11:52 
Младший специалист
Младший специалист
Аватара пользователя

Зарегистрирован:
Пн, ноя 06 2006, 15:59
Сообщения: 99
Svm написал(а):
Привет!

Ну поменяй в карточке дебитора 62 счет на 76 счет и все дела. Будут платежи отображаться на 76 счете.
в том то и дело, что нельзя просто поменять контрольный счет. Потому что в одних платежах необходимо, чтобы платеж был на 62-м, а в других платежах этого же дебитора необходим 76-й.


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Пн, янв 28 2008, 08:45 
Почетный гуру
Почетный гуру
Аватара пользователя

Зарегистрирован:
Вс, окт 17 2004, 11:34
Сообщения: 1552
Пол: Мужской
ИМХО исходящий платеж дебитору стоит сразу выравнивать при проводке, а не оставлять выравнивание на потом. Тогда счет ГК какой надо должен подставиться


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Пн, янв 28 2008, 18:56 
Младший специалист
Младший специалист
Аватара пользователя

Зарегистрирован:
Пн, ноя 06 2006, 15:59
Сообщения: 99
Sedlo написал:
ИМХО исходящий платеж дебитору стоит сразу выравнивать при проводке, а не оставлять выравнивание на потом. Тогда счет ГК какой надо должен подставиться
наверно в ваших словах есть доля истины, но знаете что добивает наповал меня в этом вопросе больше ввсего? ))

Аналогичная есть ситуация по кредитору (только что еще раз проверил на практике). Есть кредитор на 60-010000. К нему создан счет-фактура на 76-700200. Создал ТП, оплатил через АПП, платежное поручение (проводка) отразилась как на 76-700200, как и желалось.

А вот почему-то на дебиторах такое никак не работает. Уж и настройки ОГК проверял тыщу раз, по аналогии с кредиторами..


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Вт, янв 29 2008, 17:31 
Младший специалист
Младший специалист
Аватара пользователя

Зарегистрирован:
Пн, ноя 06 2006, 15:59
Сообщения: 99
ну как, ни у кого нет соображений по данному вопросу? очень надеюсь на помощь


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Чт, янв 31 2008, 15:54 
Младший специалист
Младший специалист
Аватара пользователя

Зарегистрирован:
Пн, ноя 06 2006, 15:59
Сообщения: 99
хэлп ми плиз


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Пт, фев 01 2008, 15:22 
Старший специалист
Старший специалист

Зарегистрирован:
Ср, авг 30 2006, 20:05
Сообщения: 327
Нота 833429 - может быть поможет.

Вообще-то счет в платеже по требованию должен браться из оригинальной фактуры, как вы и хотите. И для кредиторов система так и работает. Но похоже с требованием платежа SAP не соблюдает симметрию AR/AP. Оно как будто бы предназначено только для кредиторов.


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Вт, фев 05 2008, 06:52 
Младший специалист
Младший специалист
Аватара пользователя

Зарегистрирован:
Пн, ноя 06 2006, 15:59
Сообщения: 99
Нота интересная, но для моего случая не поможет, так как исправление присутствует в обновлении 25 уровня SAP_APPL, а у нас уже установлен 27-й.
Кстати, почитал ноты, но ничего путного не нашел. Либо для старых версий, либо не наш случай.

Может еще что есть?


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль  
 
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 10 ] 

Часовой пояс: UTC + 3 часа


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Русская поддержка phpBB