Добрый день
Раньше для отражения экспортной реализации настраивалась налоговая схема, которая предполагала движение базы налога на технических счетах. В версии 6.0 SAP предлагает отказаться от этого варианта, поскольку данные о операциях теперь ведутся в таблице DEFTAX_ITEM, сама налоговая схема не предусматривает видов условий MWR4, MWR5, MWR6. И вроде как говорится что программа J_3RFUM26 не делает проводки при подтверждении экспорта, а формирует результаты в таблицу J_3RFSEC_ITEM.
Но непонятно - если у нас нет налоговой базы на технических счетах, то как будет работать 26 программа при вторичном событии - подтверждение экспорта - ведь она требует обязательного указания налогового счета с управлением ОП.
Кто-нибудь может описать схему работы в общих словах и основные настройки по кодам НДС по экспорту.
Заранее спасибо
|