Коллеги, подскажите, если у кого операции по таможне, где кроме оплаты НДС необходим ввод в эксплуатацию ОС, купленного у иностранного поставщика? Какой документ необходимо подать программе J_3RFUM26 на вход, чтобы получился перенос с 19 оплаченного на 68 счет? В таблицу J_3RTSE данные попадают, с 19 входящего на 19 оплаченный проводку делаем RFUMSV50. Всего в итоге 4 документа- счет от иностранца без позиции НДС, счет на кредитора-таможню с 19 счетов на сумму НДС, оплата НДС, перенос НДС на НДС оплаченный. Как сделать 5- перенос с 19 оплаченного на 68 после ввода в эксплуатацию? Или стандартная программа не предусматривает такого решения? Спасибо всем за ответы
|