Текущее время: Вт, июл 29 2025, 00:57

Часовой пояс: UTC + 3 часа




Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3 ] 
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: НДС по экспортной реализации
СообщениеДобавлено: Пт, янв 21 2011, 18:39 
Младший специалист
Младший специалист

Зарегистрирован:
Пн, июл 20 2009, 16:09
Сообщения: 61
Добрый день!
Пытаюсь в системе смоделировать ситуацию, когда пакет подтверждающих документов собран по истечении 180 дней. В этом случае необходимо с суммы экспортной реализации рассчитать НДС по ставке 10% или 18%.
Попытка выполнить данное действие с использованием программы J_3RSINVOICE успехом не увенчалась.
Есть подозрение, что ошибка в настройке кодов НДС…
Настройки выполнены следующие:
Код N0: MWS - 0; ZUD – 100-; ZUK – 100.
Код NA (целевой для N0): MWS – 0.
Код YB: MWS - 18; ZUD – 100-; ZUK – 100.
Создавая сбытовую цепочку документов, использовался код налога N0 (в заказе и, соответственно, в счет-фактуре).
При расчете налога с помощью программы J_3RSINVOICE указываю код налога YB. При прогоне сеанса пакетного ввода при расчете налога система упорно подтягивает мне код налога N0 и, соответственно, сумма налога равна 0 и документ никакой не формируется.
Подскажите, в чем может быть проблема и на что стоит обратить внимание. Документации по этому вопросу нигде толком не нашла.
Заранее всем спасибо!


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения: Re: НДС по экспортной реализации
СообщениеДобавлено: Пн, янв 24 2011, 05:09 
Гуру-модератор
Гуру-модератор
Аватара пользователя

Зарегистрирован:
Ср, фев 01 2006, 16:49
Сообщения: 1967
Откуда: Питерский Москвич
Пол: Мужской
Если есть неподтвержденная сумма, нажимаем на кнопку "Провести налог", появляется запрос подтверждения, потом popup-окно для ввода вида документа, дат, кода налога, имени сеанса пакетного ввода. Если там указываете код налога YB, то с ним и будет проводка. Программа тупо снимает сумму с кодом налога N0 (в вашем случае - 0% из фактуры FI) и проведет на YB (18%).
Code:
PERFORM bdc_field  USING 'BSEG-MWSKZ' bseg-mwskz. (из вашей фактуры FI)
PERFORM bdc_field  USING 'BSEG-MWSKZ' posting_params-mwskz. (то, что вы ввели на popup-экране)

_________________
Материалы по S/4HANA (установка и активация компонентов, FIORI, ACR, CIT, PaPM(FS-PER)) на моем сайте planksap.pro


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения: Re: НДС по экспортной реализации
СообщениеДобавлено: Вт, фев 08 2011, 23:29 
Младший специалист
Младший специалист

Зарегистрирован:
Пн, июл 20 2009, 16:09
Сообщения: 61
Да, спасибо большое за ответ, все именно так и работает: проводка НДС формируется, в Книгу продаж в доп лист попадает... Почему-то с первого подхода не получилось провести документ, хотя дополнительных настроек никаких не делала. :-)

Вот только теперь мучает иной вопрос: сформировав документ НДС (Дт 90.3 Кт 68), цепочке экспортных документов в J_3RSINVOICE не присваивается статус "Экспорт не завершен, налог проведен" и по данной отгрузке я могу рассчитывать НДС бесконечное число раз и сторнировать проведенный документ с НДС система не дает, что странно и неправильно...

Подскажите, при каких условиях присваивается данный статус? Может кто-нибудь натолкнет на мысли, как это побороть...
Спасибо!


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3 ] 

Часовой пояс: UTC + 3 часа


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Русская поддержка phpBB