Добрый день!
Коллеги, поделитесь, пожалуйста, опытом по работе со стандартной НД по НДС (по 104му Приказу). На проекте была Z-разработка, а при попытке разобраться со стандартом, возникли вопросы...
1) Как формируется Раздел 2, в случае, когда мы являемся налоговым агентом для нескольких контрагентов. Т.е. по идее для каждого контрагента, за которого мы платим НДС, должен быть сформирован лист Раздела 2. Кроме варианта, формировать разные прогоны для разных контрагентов, еще что-то есть?
2) По поводу Раздела 5. Если у меня в отчетном периоде должно быть несколько листов для раздела 5 (т.е. разные предыдущие периоды подтверждения экспорта, которые необходимо отразить в текущем отчетном периоде), каким образом это формировать? На сел.экране вроде как можно только один период задать...
3) Приложения 1,2 к Разделу 3 не формируются?
4) Как удалять созданные программой RFUMSV00 прогоны?
5) Как будут формироваться уточненные декларации по старой форме 136го приказа? Т.е. по сути, при переходе на новый шаблон 104 приказа, накатили ноты, сменили настройки и получили новую НД. А как быть с уточненками?
Расскажите, пожалуйста, кто как решал на проектах данные вопросы. Спасибо!
|
|