Текущее время: Пт, июл 18 2025, 03:12

Часовой пояс: UTC + 3 часа




Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 7 ] 
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: НДС по материалам, использ. в изготовлении экспортной продукции
СообщениеДобавлено: Чт, мар 01 2007, 17:59 
Ассистент
Ассистент

Зарегистрирован:
Ср, фев 28 2007, 17:25
Сообщения: 37
Коллеги,
кто-нибудь сталкивался со следующей проблемой?
Если материалы используются для изготовления экспортной продукции, то входящий НДС по ним принимается к вычету по факту подтверждения экспорта готовой продукции.
Как вести раздельный учет по такому НДСу, если материал может быть использован в изготовлении продукции и на экспорт, и для внутреннего рынка?


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Чт, мар 01 2007, 18:09 
Менеджер
Менеджер

Зарегистрирован:
Ср, окт 06 2004, 09:51
Сообщения: 532
В конце месяца запускаются на массовое изменение список открытых позиций вендоров по которым возможна была покупка материалов используемых в экспорте, бухгалтер вручную крыжит каждую позицию, материал мол на экспорт ушел или нет, там где на экспорт - в позиции поле XREF1 заполняется датой подтверждения экспорта, после этого запускается RFUMS26 с проверкой поля XRFEF1.


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: НДС по материалам, использ. в изготовлении экспортной продукции
СообщениеДобавлено: Чт, мар 01 2007, 18:35 
Почетный гуру
Почетный гуру
Аватара пользователя

Зарегистрирован:
Пн, фев 14 2005, 17:16
Сообщения: 926
Откуда: Moscow
Maya написал(а):
Коллеги,
кто-нибудь сталкивался со следующей проблемой?
Если материалы используются для изготовления экспортной продукции, то входящий НДС по ним принимается к вычету по факту подтверждения экспорта готовой продукции.
Как вести раздельный учет по такому НДСу, если материал может быть использован в изготовлении продукции и на экспорт, и для внутреннего рынка?


В моей практике был только опят реализации ОСов на экспортов. Часть ОСов могла состоять из ранее купленых материалов. Мы делали АБАП-отчет, который анализировал ,какие ОСы были проданы, раскрчивали их происхождение и переносили на отдельный 19 счет (или сразу на 68) уже не помню. Ну и проработали алгоритм, чтобы НДС не был принят к вычету два раза :)
Самая сложность было отследить всю историю и подсчитать пропорции. НАпример, из счета-фактры по материалу только 10% материалов ушли на ОС, которые экспортируются, а сама фактуры оплачена только на 50% (ну, еще в 2005 году). Сказка одним словом, а не ТЗ на разработку : )
Навряд ли есть стандартное решение для данной проблемы.


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Пт, мар 02 2007, 12:40 
Ассистент
Ассистент
Аватара пользователя

Зарегистрирован:
Вт, ноя 14 2006, 22:48
Сообщения: 29
У нас на конец месяца весь входящий НДС по позициям на которые поступили фактуры в не завиимости от экспорта ставился к возмещению, затем считали коэфф. списания на экспорт, умножали
Дт 68 на коэфф. и делали восстановление НДС красным, в книге покупок отображали с минусом одной строкой :D . Так по каждому месяцу была суммы НДС на экспорт, затем в последующие 6 месяцев, по каждому месяцу от суммы экспорта считали коэфф. подтверждения и делали проводку возмещения Дт68(код ндс) Кт19 (счет ГК)черным, в книге покупок так же одной строкой.

Всю аналитику в разрезе коэффициентов подтверждения пофактурно вели вне R/3, и отдельно в налоговую сдавали отчет :)


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Пт, мар 02 2007, 15:24 
Старший специалист
Старший специалист
Аватара пользователя

Зарегистрирован:
Ср, янв 19 2005, 14:07
Сообщения: 425
Откуда: Город мирного атома
Пол: Мужской
zack написал(а):
У нас на конец месяца весь входящий НДС по позициям на которые поступили фактуры в не завиимости от экспорта ставился к возмещению, затем считали коэфф. списания на экспорт, умножали
Дт 68 на коэфф. и делали восстановление НДС красным, в книге покупок отображали с минусом одной строкой :D . Так по каждому месяцу была суммы НДС на экспорт, затем в последующие 6 месяцев, по каждому месяцу от суммы экспорта считали коэфф. подтверждения и делали проводку возмещения Дт68(код ндс) Кт19 (счет ГК)черным, в книге покупок так же одной строкой.

Всю аналитику в разрезе коэффициентов подтверждения пофактурно вели вне R/3, и отдельно в налоговую сдавали отчет :)

Какое СОВПАДЕНИЕ!!! У нас тоже! :D


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Пн, мар 05 2007, 14:06 
Ассистент
Ассистент

Зарегистрирован:
Ср, фев 28 2007, 17:25
Сообщения: 37
Спасибо всем за ответы!
У нас последним способом (постфактум без разбиения по счетам-фактурам) тоже многое по НДСу делается (например, восстановление).


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: НДС по материалам, использ. в изготовлении экспортной продукции
СообщениеДобавлено: Вт, дек 21 2010, 12:43 
Ассистент
Ассистент
Аватара пользователя

Зарегистрирован:
Сб, ноя 04 2006, 22:45
Сообщения: 33
Коллеги, подскажите плиз настройки кода НДС по восстановлению


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль  
 
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 7 ] 

Часовой пояс: UTC + 3 часа


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Русская поддержка phpBB