Добрый день! Заказчик при техническом возврате платежного поручения из банка (в случае, если в ПП были не верно указаны реквизиты) выгружает исправленное платежное поручение в Банк-Клиент под старым номером (номером первоначального ПП). И просит сделать ему такое в SAP.
Для реализации думаем сохранять в ТАПе номер первоначально сформированного ПП и при повторном создании ПП -- брать сохраненный номер ПП из ТАПа, если там не пусто -- если пусто - брать следующий свободный номер из диапазонов (стандарт)
Как понимаю, стандартной настройки для такого нет, верно? Подскажите пожалуйста, если кто-то реализовывал что-то подобное, то как Вы это делали? Может быть есть иной более простой способ.
|