Коллеги, такая ситуация: в феврале создали счёт-фактуру в марте к ней создали заказ на возврат и дебетовое авизо (чтобы увеличить количество). в бух.документе для дебетового авизо дата документа февральская, дата проводки март. сейчас я хочу сформировать книгу продаж за февраль, и ожидаю что в основном листе будет исходный счёт, в дополнительном - корректировочный. скажите с какими параметрами нужно для этого запустить книгу продаж?
PS. если я задаю такие параметры: дата проводки 01.02.2012 - 31.03.2012 дата документа 01.02.2012-29.02.2012 в основной лист попадает как исходная фактура так и корректировочная. а если так: дата проводки 01.03.2012 - 31.03.2012 дата документа 01.02.2012-29.02.2012 и для доп листа: дата проводки 01.02.2012-29.02.2012 то в основном листе не будет ничего, а в дополнительном будет корректировочный счёт фактура.
|