Текущее время: Вт, авг 12 2025, 04:14

Часовой пояс: UTC + 3 часа




Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 108 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 8  След.
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Пн, дек 19 2005, 11:03 
Гость
инструкция-то есть уже более подробная по ноте?


Принять этот ответ
Вернуться к началу
  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Пн, дек 19 2005, 11:28 
Гость
Инструкции нет на SAPNET, кроме как информация к программе. В соответствии с ней выполнили настройку. Вроде достаточно, чтобы запустить j_3rtse.


Принять этот ответ
Вернуться к началу
  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Вт, дек 20 2005, 09:51 
Гость
Поделитесь опытом кто настроил НДС для книги покупопок :(


Принять этот ответ
Вернуться к началу
  
 
 Заголовок сообщения: Re: САП выпустил ноту НДС
СообщениеДобавлено: Вт, дек 20 2005, 11:41 
Гость
Sweta написал(а):
Я думаю можно описать коды налога фактическими как по отгрузке, по продаже все будет ОК, а вот по входящей фактуре все равно требуются 19* счета для разделения НДС (так говорят бухгалтера), поэтому там надо в коде налога предусмотреть сразу перенос на фактический налог у сразу возмещаемых объектов. :!: :?: :?: :?: :?:


Пробовал настроить код НДС для провдки в одном документе через 19* транзитом (Д19* и К19*). Ввел пару условий в схему - прокатывает нормально и дополнительных кодов для 19* не надо тогда.


Принять этот ответ
Вернуться к началу
  
 
 Заголовок сообщения: Документация поспела
СообщениеДобавлено: Вт, дек 20 2005, 12:46 
Старший специалист
Старший специалист
Аватара пользователя

Зарегистрирован:
Ср, авг 25 2004, 09:28
Сообщения: 250
SAP Service Marketplace

Раздел "Документация по AddOn FI/LO"

Country Information
mySAP Financials CIS
Country Specific Documentation
Russia
Accounting: taxes

дата 19.12.2005


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: САП выпустил ноту НДС
СообщениеДобавлено: Вт, дек 20 2005, 14:43 
Гость
trexx 46C написал(а):

Пробовал настроить код НДС для провдки в одном документе через 19* транзитом (Д19* и К19*). Ввел пару условий в схему - прокатывает нормально и дополнительных кодов для 19* не надо тогда.

Как это не надо? А старые фактуры как вводить? И позиции на 19-м открытыми зависают.


Принять этот ответ
Вернуться к началу
  
 
 Заголовок сообщения: Re: САП выпустил ноту НДС
СообщениеДобавлено: Вт, дек 20 2005, 15:06 
Гость
Anonymous написал(а):
trexx 46C написал(а):

Пробовал настроить код НДС для провдки в одном документе через 19* транзитом (Д19* и К19*). Ввел пару условий в схему - прокатывает нормально и дополнительных кодов для 19* не надо тогда.

Как это не надо? А старые фактуры как вводить? И позиции на 19-м открытыми зависают.


Для старых всё понятно - методик и настроек никто не отменял. А для новых: бухи требуют показать 19* для НДС, а он для налогового учета не нужен (вывод: лучше транзитом гнать).


Принять этот ответ
Вернуться к началу
  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Вт, дек 20 2005, 15:14 
Гость
YANA написал(а):
Поделитесь опытом кто настроил НДС для книги покупопок :(

Каки проблемы: в саповской документации всё нормально прописано. В SPRO заполняешь таблицы настроек. В чем конкретно вопрос?


Принять этот ответ
Вернуться к началу
  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Вт, дек 20 2005, 19:30 
Младший специалист
Младший специалист

Зарегистрирован:
Пт, дек 16 2005, 18:07
Сообщения: 71
Народ, подскажите, где прописывать эти версии CSH и SHP? В таблице T007K поле версия содержит DE0, DEC и т.д. Куда ж тогда CSH и SHP девать? :roll:


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Ср, дек 21 2005, 10:12 
Гость
AlexG написал(а):
Народ, подскажите, где прописывать эти версии CSH и SHP? В таблице T007K поле версия содержит DE0, DEC и т.д. Куда ж тогда CSH и SHP девать? :roll:

попробуйте вести ракурс V_T007K через SM30. укажите код страны, а там, где "версия групп налогов" и пишите SHP или CSH.


Принять этот ответ
Вернуться к началу
  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Ср, дек 21 2005, 11:37 
Специалист
Специалист

Зарегистрирован:
Вт, июл 12 2005, 17:55
Сообщения: 152
можн попробавать транзакции obcg/obch


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Ср, дек 21 2005, 12:25 
Младший специалист
Младший специалист

Зарегистрирован:
Чт, ноя 04 2004, 12:01
Сообщения: 68
Откуда: 4.6С
а подскажите пжл, у кого есть отгрузки с особым перехода права собственности, как в таком случае НДС "по отгрузке" учитывать, если дата отгрузки и дата перехода права собственнотси не совпадают. т.е. на дату отгрузки еще нет реализации (обьекта обложения НДС). чего-то не могу понять как реализовать-то такой механизмъ. буду благодарен за любые идеи ;)


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Ср, дек 21 2005, 12:49 
Специалист
Специалист

Зарегистрирован:
Вт, июл 12 2005, 17:55
Сообщения: 152
я бы примерно так сделал:
1. отгрузка
Д45-К43
2. НДС
Д76-К68 ручная проводка начисления НДС (+кнПродаж)
3. реализация
Д62-К90
Д90-К76 настраиваем проводку в коде НДС (отгрузка<>реализация)
Д90-К45


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Ср, дек 21 2005, 13:13 
Младший специалист
Младший специалист

Зарегистрирован:
Чт, ноя 04 2004, 12:01
Сообщения: 68
Откуда: 4.6С
alexF написал(а):
я бы примерно так сделал:
1. отгрузка
Д45-К43
2. НДС
Д76-К68 ручная проводка начисления НДС (+кнПродаж)
3. реализация
Д62-К90
Д90-К76 настраиваем проводку в коде НДС (отгрузка<>реализация)
Д90-К45


спасибо за ответ.
примерно такие проводки и вырисовываются. только вот загвоздка в ручной проводке НДС.
1. на этот момент базы НДС нет. если выставлять счет в логистике и не деблокировать, то его могут еще поменять (даты, суммы, курс пересчета и т.д.), т.е. сумма сч/ф может измениться.
2. как будет формироваться продажная книжка, если у нас нет сч/ф, т.е. эта сумма просто будет выводиться в книге без привязки к контрагенту и к номеру документа.

сижу ломаю мозги. закнутый круг. ;(


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Ср, дек 21 2005, 17:34 
Специалист
Специалист

Зарегистрирован:
Вт, июл 12 2005, 17:55
Сообщения: 152
1) база есть, см.40стНК1 :D
2) надо хитрить. на ум сразу приходит позиция по дебитору по техн.контр.счету, можно еще что-нибудь замутить..
А вообще, если вы неверно заполните КнПокупок (например, вместо наименования покупателя будет наименование вашей БЕ) ничего не случится: налог все равно придется платить :D :D :D


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль  
 
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 108 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 8  След.

Часовой пояс: UTC + 3 часа


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: Ahrefs [Bot]


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Русская поддержка phpBB