Коллеги, здравствуйте.
Есть проблемы с закрытием счета по давальческому сырью:
Ситуация следующая:
Из материала 123 (управление ценой S), цена 2 р., получается материал 321 управление ценой V, цена в ОЗМ - 5 р.
Происходит закупка материала 321 - 4 шт, по цене 3 р., общая стоимость заказ - 12 р.без НДС, в качестве компонентов - материал - 123 - 4 шт.
1) Поступление материала 123 101 вдв и списание 321 543 вдв - 4 штуки Следующие проводки:
Давальческий запас:
Кт BSX Запас 4*2 = - 8 р. ДТ GBB Давальч. счет 8 р.
Готовая продукция:
Дт Запас 4*5 = 20 р. Кт WRX ПМ/ПС 4*3 = - 12 р. Кт BSV Давальч. счет - 20 р. Дт FRL Давальч. счет 12 р.
Здесь все ОК
2) Приход счетов фактур
2.1) Сначала пришла счет-фактура на 2 шт, сумма без НДС была немного другая, не 6 р., а 5,5 р.
Кт KBS Кредитор -7,5 р (это сумма с НДС) Дт VST НДС: 2 р.
Дт WRX ПМ/ПС 6 р. Кт FRL Давальч. счет- 0,5 р. Кт BSX Запас - 0,5 р. Дт BSX Давальч. счет 0,5 р.
Все ок.
2.2) Пришла вторая счет-фактура на 2 шт, сумма без НДС была немного другая, не 6 р., а 5,5 р. - также как и в первой фактуре
Кт KBS Кредитор -7,5 р (это сумма с НДС) Дт VST НДС: 2 р.
Дт WRX ПМ/ПС 6 р. Кт FRL Давальч. счет - 0,5 р. Кт BSX Запас - 0,3 р. Дт BSX Давальч. счет 0,3 р.
В итоге по давальческому счету висит - 0,2 р.
Подскажите плиз кто знает почему во втором счете-фактуре прошли проводки по другой сумме.
Или хотя в чем может -быть проблема.
Заранее спасибо.
|
|