Текущее время: Чт, сен 04 2025, 04:53

Часовой пояс: UTC + 3 часа


Правила форума


Вопросы по ППМ (MRP) - сюда.
Вопросы по классификации - сюда.
Вопросы по входящим поставкам - сюда.



Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 9 ] 
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Подход к реализации учета 94 счета
СообщениеДобавлено: Ср, сен 10 2014, 14:11 
Старший специалист
Старший специалист

Зарегистрирован:
Пт, окт 06 2006, 15:05
Сообщения: 252
Откуда: Москва
Добрый день коллеги логисты.

Я сам финансист, но передо мной поставили задачу предложить техническую реализацию решения по учету операций по 94 счету в SAP

94 счет используется для двух бизнес процессов

1) Результаты инвентаризации
2) Недостатки ТМЦ при поступлении на склад.

Меня интересует второй случай.

Учет ТМЦ идет по стандартной цене.

Допустим, в накладной заявлено 100 штук материала, а мы реально получаем 20 штук. Проводки при поступлении такие

Поступление (1)

Дт 10 100* S (стандарная цена)
Дт 16 отклонения
Кт 15 цена закупки


Далее 20 штук уходят на 94-й (2)

Дт 94 20* S
Кт 10 20*S

При закрытии регистра материалов 94-й счет должен дооцениться на сумму отклоений по 20 "потерянным" штукам (3)

Дт 94 откл
Кт 16

Ну а дальше уже выставляется претензия поставщику и по ее результам стоимость ТМЦ и отклонгений должна уйти на 91-й (4)

Дт 91 20* S
Кт 94 20* S

Дт 91
Кт 94 откло

Проблема в том, что для того, чтобы регистр материалов видел 94-й счет и списывал отклонения в направлении него, проводки по движению материалов должны делаться из MM.

Какие подходы в настройках MM надо соблюсти , чтобы 94-й счет вести из MM (возможно для разных видов материалов - свой счет - для сырья и товаров).

Как через MM можно сделать проводку (3) - перемещение с одного балансовый счета на другой (на другой склад я так понимаю). Ведь насколько я помню виды движения позволяют делать только списание на МВЗ и первичный вид затрат.

Спасибо!


Пометить тему как нерешенную
Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Подход к реализации учета 94 счета
СообщениеДобавлено: Ср, сен 10 2014, 15:03 
Менеджер
Менеджер

Зарегистрирован:
Пн, янв 28 2008, 16:56
Сообщения: 512
Откуда: Воронеж
Пол: Мужской
1. А разве проводка "Далее 20 штук уходят на 94-й (2) Дт 94 20* S Кт 10 20*S" делается не в MM? Регистр должен видеть.
2. Перемещение материала с одного счета на другой как правило делается перемещением с одного завода на другой.


Пометить тему как нерешенную
Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Подход к реализации учета 94 счета  Тема решена
СообщениеДобавлено: Ср, сен 10 2014, 15:28 
Директор
Директор

Зарегистрирован:
Пн, мар 25 2013, 12:19
Сообщения: 1067
а в чем проблема допоставить недостающие 20 шт последующим поступлением?
можно так же продумать схемы возврата

Цитата:
Поступление (1)

Дт 10 100* S (стандарная цена)
Дт 16 отклонения
Кт 15 цена закупки


Далее 20 штук уходят на 94-й (2)

Дт 94 20* S
Кт 10 20*S


в стандартной схеме Дт запасов кт тех Мный счет

чем у Вас 20 штук уйдет на 94 счет? что за операция такая?

Цитата:
Какие подходы в настройках MM надо соблюсти , чтобы 94-й счет вести из MM (возможно для разных видов материалов - свой счет - для сырья и товаров).

ну если вы хотите его вести как "счет запаса для недоставленных ТМЦ" - то пожалуйста в BSX пихайте (тр OBYC). Если как счета разниц - то в PRD. Но по поводу регистра лучше с СОшниками посоветуйтесь!

Цитата:
Как через MM можно сделать проводку (3) - перемещение с одного балансовый счета на другой (на другой склад я так понимаю).


не понял. так со счета на счет или со склада на склад? это совершенно разные понятия. Счет не равно склад и на уровне склада не ведутся бух-проводки

Цитата:
Ведь насколько я помню виды движения позволяют делать только списание на МВЗ и первичный вид затрат.

ну не только, можно настроить свой вид движения, без привязки к МВЗ


Пометить тему как нерешенную
Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Подход к реализации учета 94 счета
СообщениеДобавлено: Ср, сен 10 2014, 17:54 
Старший специалист
Старший специалист

Зарегистрирован:
Пт, окт 06 2006, 15:05
Сообщения: 252
Откуда: Москва
freed84 написал:
1. А разве проводка "Далее 20 штук уходят на 94-й (2) Дт 94 20* S Кт 10 20*S" делается не в MM? Регистр должен видеть.



thebestsaper написал(а):

чем у Вас 20 штук уйдет на 94 счет? что за операция такая?


Я и хотел спросить - как ее сделать в MM!

freed84 написал:
2. Перемещение материала с одного счета на другой как правило делается перемещением с одного завода на другой.


То есть нужно создавать еще один новый завод, я так понимаю. Верно?


Пометить тему как нерешенную
Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Подход к реализации учета 94 счета
СообщениеДобавлено: Ср, сен 10 2014, 18:02 
Старший специалист
Старший специалист

Зарегистрирован:
Пт, окт 06 2006, 15:05
Сообщения: 252
Откуда: Москва
thebestsaper написал(а):

Цитата:
Ведь насколько я помню виды движения позволяют делать только списание на МВЗ и первичный вид затрат.

ну не только, можно настроить свой вид движения, без привязки к МВЗ


Другими словами - можно ли сделать перемещение между двумя балансовыми счетами через ММ не создавая нового завода?


Пометить тему как нерешенную
Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Подход к реализации учета 94 счета
СообщениеДобавлено: Чт, сен 11 2014, 08:06 
Менеджер
Менеджер

Зарегистрирован:
Пн, янв 28 2008, 16:56
Сообщения: 512
Откуда: Воронеж
Пол: Мужской
Насколько я понял необходимо переместить товар с 10 счета на 94, а затем с 94 продать поставщику.
Вариант 1. Создать новый завод, затем перемещать 301 видом движения.
Вариант 2. Создать новый материал, затем перемещать 309 видом движения.
Вариант 3. Продавать с 94 счета через FI, а списывать с 10 счета 201 видом движения.


Пометить тему как нерешенную
Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Подход к реализации учета 94 счета
СообщениеДобавлено: Чт, сен 11 2014, 09:07 
Менеджер
Менеджер
Аватара пользователя

Зарегистрирован:
Ср, май 23 2007, 09:26
Сообщения: 511
Откуда: Город невест + Москва
Пол: Женский
Для того чтобы изменить счет запаса материла нужно иметь либо различные классы оценки (для одного материала), либо различные заводы
Получается что у Вас решение может быть такое:
1. Делаете завод (но только ради 94 счет это не целесообразно);
2. Делаете специальный вид оценки материала "Недостача", определяете ему свой класс оценки с 94 счетом и перемещаете материала с запаса в запас вида оценки, соответственно и родится перемещение со счета на счет.

Но можно пойти и другим путем, не делать 94 счет ММ-ым.
При поступлении делаем списание недостающих материалов на 94 счет и от туда уже выставляем претензию поставщику но суммами.
Т.к. самих то материалов нет и двигать по сладу нечего.


Пометить тему как нерешенную
Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Подход к реализации учета 94 счета
СообщениеДобавлено: Пт, окт 31 2014, 17:14 
Начинающий
Начинающий

Зарегистрирован:
Сб, ноя 05 2011, 18:58
Сообщения: 24
freed84 написал:
Насколько я понял необходимо переместить товар с 10 счета на 94, а затем с 94 продать поставщику.
Вариант 1. Создать новый завод, затем перемещать 301 видом движения.
Вариант 2. Создать новый материал, затем перемещать 309 видом движения.
Вариант 3. Продавать с 94 счета через FI, а списывать с 10 счета 201 видом движения.

Это не товары.
С моей точки зрения, это не процесс обратной реализации (тем более, что это материалы, сырье и т.п.). Чего им его продавать, если его не привезли?
Я бы делал склад товарных нарушений, перемещал туда все недостачи при приемке и уже выставлял рекламацию на поставщика. Процесс рекламаций и позволит понять, стоит ли ожидать эти 20 шт. материала еще, либо нет.


Пометить тему как нерешенную
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения: Re: Подход к реализации учета 94 счета
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 05 2014, 15:30 
Специалист
Специалист

Зарегистрирован:
Пт, сен 24 2004, 07:48
Сообщения: 158
Пол: Мужской
А вообще зачем делать поступление того, чего нет, на 10 счет? А потом еще и списывать на 94.
На мой взгляд, на 10 приходуем лишь то, что по факту пришло, а недостачи проводим при фактурировании на счет 76.

С 10 на 94 уходят МПЗ, по которым выявлены недостачи или которые пришли в негодность в результате хранения и необходимо по таким случаям виновных определить.
В случае недостачи при поставке и конагент и договор уже известен. Вопрос лишь в том, чтоб правильно претензию выставить.

_________________
Меня постоянно преследуют умные мысли, но я быстрее...


Пометить тему как нерешенную
Вернуться к началу
 Профиль  
 
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 9 ] 

Часовой пояс: UTC + 3 часа


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot]


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Русская поддержка phpBB