Текущее время: Вс, июл 27 2025, 08:36

Часовой пояс: UTC + 3 часа


Правила форума


Вопросы по ППМ (MRP) - сюда.
Вопросы по классификации - сюда.
Вопросы по входящим поставкам - сюда.



Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2 ] 
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Указание номера услуги в MIRO при фактурировании позиции заказа с лимитом
СообщениеДобавлено: Ср, фев 23 2011, 12:13 
Специалист
Специалист

Зарегистрирован:
Чт, авг 07 2008, 16:26
Сообщения: 128
Подскажите пожалуйста, можно ли при фактурировании в транзакции MIRO позиции заказа на поставку (типа лимит) где-либо указать номер работы/услуги или группу материалов?
Бизнес-процесс выглядит следующим образом:
1. существует рамочное соглашение на поставку услуг (используем лимит);
2. необходимо отфактурировать некоторую предполагаемую стоимость оказанных работ/услуг. ВУУ не создается. Для статистических целей в фактуре необходимо иметь номер работы/услуги или группу материалов. Номер основного счета вводится вручную.
Проводка: Д счет расхода К счет кредитора 100 руб.
3. поступает акт о фактически выполненных работах/услугах. Формируется ВУУ.
4. В соответствии с актом корректируется счет расхода.
если ранее отфактурировали большую стоимость, то создается кредитовое авизо на сумму разницы. Проводка: Д счет кредитора К счет расхода 20 руб.
если ранее отфактурировали меньшую стоимость, то создается фактура на сумму разницы. Проводка: Д счет расхода К счет кредитора 20 руб.
Может быть подскажете другие варианты реализации процесса?


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Указание номера услуги в MIRO при фактурировании позиции заказа с лимитом
СообщениеДобавлено: Сб, фев 26 2011, 17:17 
Директор
Директор
Аватара пользователя

Зарегистрирован:
Вт, окт 10 2006, 16:37
Сообщения: 765
Откуда: Москва
добрый день!
В зависимости от процесса можно сделать по-разному:
а. если это требуется для целей МСФО, то делайте перенос затрат в период их возникновения в МСФО постфактум. Так проще.
б. если все-таки хочется, то лучше делайте через 15й счет, т.е. регистрируйте ведомость Дт затрат Кт 15. а в конце месяца неотфактуровку сделайте. Когда прийдет акт/ведомость делаете сторно оценочного акта и вводите реальный, а после этого фактуру.
в. если это электроэнергия/мощность и т.п., то лучше ведите через DIEN, тогда можно будет частично снимать с затрат. А еще тогда заказах можно будет делать позиции возврата, да еще и такие, в которых можно указать цену, по которой сетевая компания возмещает Вам потери.


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль  
 
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2 ] 

Часовой пояс: UTC + 3 часа


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot]


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Русская поддержка phpBB