Alex5.0 написал(а):
ну на материальный счет без материала.. сам понимаешь... вопрос тогда распределения затрат встает.. если это отделенья операция, то сапу трудно объянить, что эт оне затраты косвенные, фигня для распределения... я бы предложил тогда фигачить 16 или технический вид затрат (можно закоз СО <я не знать русский языка>) и уже это сальдо распределять... потому что у вас эта сумма приходит не явным образом с тз логики системы...
поделитесь, что это за доп затраты вообще.. я просто не сталкивался. с таким, просто интересно....
Вобщем, там в obyc для gbb надо было прописать еще. До этого разделив по классам оценки. Вот заказ получается нужно какой нть технический. Пока тестим на заказе.
Затраты как затрат: всякая прочая поргузка разгрузка транспортировка. Она за месяц накапливается - потом проплачивается, потом проплоченая распредиляется на материалы, а под неоплоченую резерв на след период.