Текущее время: Вс, июл 20 2025, 22:29

Часовой пояс: UTC + 3 часа


Правила форума


Вопросы по ППМ (MRP) - сюда.
Вопросы по классификации - сюда.
Вопросы по входящим поставкам - сюда.



Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4 ] 
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Контроль за оплатой счета ММ по позициям
СообщениеДобавлено: Вт, дек 07 2004, 14:45 
Начинающий
Начинающий

Зарегистрирован:
Ср, сен 01 2004, 07:17
Сообщения: 17
Поставщик выставил фактуру за кабель. 10000 м пойдет на текущий ремонт. 20000 м пойдет на строительство нового объекта. Деньги выделили только на строительство. Вопрос: как заблокировать оплату счетов-фактур в части позиций за кабель на текущий ремонт?
Если делать оплату через аванс (F-47,f-48 ) со ссылкой на позицию заказа, срабатывает сообщение F5 373 "Стоимость заказа превышина". Сообщение сравнивает стоимость материала без НДС из заказа и сумму аванса, т.е. не позволить сделать оплату по позиции вместе с НДС. Можно ли настроить сообщение на проверку суммы с учетом НДС???
При проведении оплаты по счету фактуре, я не нашел возможности привязать оплату к отдельной позиции заказа. А хотелось бы?
Возможно кто - нибудь сталкивался с аналогичной проблемой: контроль за финансированием по позициям факутуры... Подскажите как он у вас организован в SAP R/3.

_________________
Ваш Ka


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Вт, дек 07 2004, 15:59 
Гость
1. Блокировка платежа возможна только для позиции относящейся к счету кредитора (Посмотрите на документ FI). Как вариант: делайте несколько регистраций счета-фактуры в КСч, и что нужно - блокируйте.
2. Для авансов и ТАП настройте коды налогов, по аналогии как у Вас должно быть с дебиторами - проверки сумм пойдут нормально.
3. Оплата к позиции заказа по счету-фактуре см. п.1.


Принять этот ответ
Вернуться к началу
  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Чт, дек 09 2004, 06:10 
Начинающий
Начинающий

Зарегистрирован:
Ср, сен 01 2004, 07:17
Сообщения: 17
п.2. "Сошедший с" поясни: через какую операцию настроить код налога для аванса выданнного? я <я не знать русский языка> через ZUK, ZUD не получилось?
Спасибо за ответ!

_________________
Ваш Ka


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Чт, дек 09 2004, 10:06 
Гость
Через VST и только.

А ещё в тр. OBXB для операции VVA настроить выбор счета.
И увязать ч/з перерасчет из тр. OBYR.

Но всё вышесказанное уже FI.
Отвечаю здесь чтоб не дублировать сообщения.

Удачи!


Принять этот ответ
Вернуться к началу
  
 
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4 ] 

Часовой пояс: UTC + 3 часа


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Русская поддержка phpBB