Текущее время: Чт, июл 24 2025, 06:44

Часовой пояс: UTC + 3 часа




Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4 ] 
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Корректировочная налоговая отчетность
СообщениеДобавлено: Пн, апр 21 2008, 09:34 
Младший специалист
Младший специалист

Зарегистрирован:
Пн, мар 28 2005, 22:00
Сообщения: 60
Коллеги подскажите как вы реализовывали данное требование бизнесса? Обычная отчетность настроенна по в-периоду. Например произошел перерасчет предыдущего года а отчетность за предыдущий год сданна. Пользователи хотят сдать корректировочную отчетность за прошлый год.


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Пн, апр 21 2008, 09:48 
Менеджер
Менеджер
Аватара пользователя

Зарегистрирован:
Пн, июн 05 2006, 14:48
Сообщения: 701
Откуда: Mosсow
Пол: Мужской
Для 2-НДФЛ вот тут механизм http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?t=36412.
Нужно вид оплат, на котором разница появится запихать в код дохода отвечающий за "пересчет за прошлые периоды" (см. нижнюю таблицу 2-НДФЛ). Только в схеме нужно еще анализировать дату сдачи отчетности, т.е. момент, до которого мы все еще пересчеты учитываем в текущей налоговой карточке. А как перевалит через эту дату, то тут уже тех.ВО и заполнение нижней таблицы.


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Пн, апр 21 2008, 15:58 
Младший специалист
Младший специалист

Зарегистрирован:
Пн, мар 28 2005, 22:00
Сообщения: 60
а для ЕСН вы как корректирующую подаете? Иесли честно не совсем понятно в какой схеме, в зарплатной? То есть правилом напосле определенной даты формировать технические во?


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Пн, апр 21 2008, 16:30 
Менеджер
Менеджер

Зарегистрирован:
Пт, мар 23 2007, 20:36
Сообщения: 571
Пол: Женский
У нас была такая задача: несколько видов оплаты было решено добавить в базу ЕСН прошлого года, пересчитать ЕСН и подать кооректирующую налоговую декларацию за прошлый год.
Действовали так:
Написали 2 схемы, корректирующие результаты расчета.
Первой схемой скопировали виды оплаты /12*, /E* из RT в тех. виды оплаты, начиная с 01.2006 по 12.2006.
Второй схемой расчета зарплаты собирали новую базу ЕСН и заново считали налог по каждому сотруднику с 01.2006 по 12.2006

В результате получили новые налоги и соответственно Декларацию.


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль  
 
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4 ] 

Часовой пояс: UTC + 3 часа


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot]


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Русская поддержка phpBB