Текущее время: Пт, июл 25 2025, 18:34

Часовой пояс: UTC + 3 часа




Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4 ] 
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Корректировочная налоговая отчетность
СообщениеДобавлено: Пн, апр 21 2008, 09:34 
Младший специалист
Младший специалист

Зарегистрирован:
Пн, мар 28 2005, 22:00
Сообщения: 60
Коллеги подскажите как вы реализовывали данное требование бизнесса? Обычная отчетность настроенна по в-периоду. Например произошел перерасчет предыдущего года а отчетность за предыдущий год сданна. Пользователи хотят сдать корректировочную отчетность за прошлый год.


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Пн, апр 21 2008, 09:48 
Менеджер
Менеджер
Аватара пользователя

Зарегистрирован:
Пн, июн 05 2006, 14:48
Сообщения: 701
Откуда: Mosсow
Пол: Мужской
Для 2-НДФЛ вот тут механизм http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?t=36412.
Нужно вид оплат, на котором разница появится запихать в код дохода отвечающий за "пересчет за прошлые периоды" (см. нижнюю таблицу 2-НДФЛ). Только в схеме нужно еще анализировать дату сдачи отчетности, т.е. момент, до которого мы все еще пересчеты учитываем в текущей налоговой карточке. А как перевалит через эту дату, то тут уже тех.ВО и заполнение нижней таблицы.


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Пн, апр 21 2008, 15:58 
Младший специалист
Младший специалист

Зарегистрирован:
Пн, мар 28 2005, 22:00
Сообщения: 60
а для ЕСН вы как корректирующую подаете? Иесли честно не совсем понятно в какой схеме, в зарплатной? То есть правилом напосле определенной даты формировать технические во?


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Пн, апр 21 2008, 16:30 
Менеджер
Менеджер

Зарегистрирован:
Пт, мар 23 2007, 20:36
Сообщения: 571
Пол: Женский
У нас была такая задача: несколько видов оплаты было решено добавить в базу ЕСН прошлого года, пересчитать ЕСН и подать кооректирующую налоговую декларацию за прошлый год.
Действовали так:
Написали 2 схемы, корректирующие результаты расчета.
Первой схемой скопировали виды оплаты /12*, /E* из RT в тех. виды оплаты, начиная с 01.2006 по 12.2006.
Второй схемой расчета зарплаты собирали новую базу ЕСН и заново считали налог по каждому сотруднику с 01.2006 по 12.2006

В результате получили новые налоги и соответственно Декларацию.


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль  
 
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4 ] 

Часовой пояс: UTC + 3 часа


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Русская поддержка phpBB