Текущее время: Чт, июл 24 2025, 06:43

Часовой пояс: UTC + 3 часа




Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 5 ] 
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: 293 ИТ Данные предыдущего работодателя
СообщениеДобавлено: Пн, апр 28 2008, 10:37 
Специалист
Специалист

Зарегистрирован:
Ср, апр 25 2007, 12:15
Сообщения: 133
Добрый день коллеги!

У меня вопрос - для чего нужны в 293 ИТ следующие виды оплаты:
/DG0 Сумма коэффициентов
/DK0 Облагаемая сумма с коэф.
/DL0 ПодНалог (коэф)
Я так понимаю, у нас они не используются и их можно убрать?

А так же ВО: /DB0 Сумма скидки?
У него по 34 классу обработки значение 0. А в RU93 по этому классу обработки с таким значением выполняются следующие операции:
ADDWTC*
ADDWTE*

Заранее спасибо!!! :)


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Ср, апр 30 2008, 11:03 
Специалист
Специалист

Зарегистрирован:
Ср, апр 25 2007, 12:15
Сообщения: 133
Добрый день!

В развитие данной проблемы:
На сколько я понимаю /DB0 Сумма скидки - это скидка по:
призам, подарками и т. д.

Но как все это можно занести в один ВО? Ведь у них разные коды вычета, а значит и разные ВО:
501 ВЫЧЕТ, П.28 СТ.217, ИЗ СТОИМОСТИ ПОДАРКОВ
502 ВЫЧЕТ, П.28 СТ.217, ИЗ СТОИМОСТИ ПРИЗОВ

Если, на сколько я понимаю, на предыдущем месте работы работник получил оба вычета полностью, то если заново получаешь, подарки или призы в одном налоговом периоде, то они должны полностью облагаться? И вычеты второй раз в году не предоставляются? По крайней мере, так написано в ст. 217 п. 28 НК часть 2
Сумма скидки по ним составляет 4000 руб за налоговый период.

Буду признателен, если кто-нибудь поделится инфой по этой проблемке?


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Ср, май 07 2008, 08:37 
Ассистент
Ассистент

Зарегистрирован:
Чт, дек 09 2004, 16:01
Сообщения: 47
Откуда: Москва
На самом деле можно самому решить, сколько видов оплат понадобиться, так как, эти виды оплат все равно придется самому прописывать в правилах для расчета налогов.


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Ср, май 14 2008, 11:27 
Специалист
Специалист

Зарегистрирован:
Ср, апр 25 2007, 12:15
Сообщения: 133
Хочется поднять этот вопрос еще раз.

После того как настроил возникла следующая проблема.
Т. к. данные предыдущего работодателя из 293ИТ влияют на расчет НДФЛ:
/DA0 «Валовый совокупный доход» изменяет в CRT ВО /120 – «База для НДФЛ»
/DE0 «ПодНалог» изменяет в CRT /320 «НДФЛ 13 Исчисленный» и /322 «НДФЛ 13 Удержанный», то в случае некорректного ввода данных в 293ИТ (сотрудник предоставил ошибочную справку 2-НДФЛ), НДФЛ считается неверно.

Т. к. в RUTAX при расчете текущего периода к /120 в IT прибавляется сумма из CRT и затем считается налог с этой итоговой базы. После расчета из налога вычитается значение по сооттветствующему ВО из CRT. Так вот если налог введен неверно, то и происходит такая проблема. Но я думаю это всем и так понятно.

Ничего лучшего не придумал, как на основе введенного /DA0 и всех вычетов введенных в 293 ИТ самому пересчитывать в схеме исчисленный и удержанный налог и засовывать его в CRT.
Может быть SAP-сообщество порекомендует более лучший вариант выхода из такой ситуации?


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Вт, май 20 2008, 11:59 
Специалист
Специалист

Зарегистрирован:
Ср, апр 25 2007, 12:15
Сообщения: 133
Добрый день коллеги!

Чисто теоретический вопрос.

Для реализации учета данных предыдущего работодателя в схемах: RU00 и RUS0 разные подходы.
В старой схеме: RU00 используется правило RU93 с использованием 34 кл. обраб.
В более продвинутой RUS0 правило RU23 с 20 кл. обработки.

В ERP2004 если запускать расчет RUS0, то данные предыдущего работодателя в расчет не принимаются, т. к. по этим ВО для 20 кл. обр. стоит значение 2. А в правиле RU23 для этого значения обработок ВО нет.
D VWTCL 20
* ERROR
1 ADDWT *
2

Вопрос:
1.) Если идти стандартным путем, то не ужели для ERP2004 нужно использовать более старый подход (правило RU93 на основе 34 кл. обр. схемы RU00 )? Или в ERP2004 нужно использовать правило RU23 из новой схемы, и данные предыдущего работодателя принимаются к расчету каким-то другим образом и в другом месте?
Вообще у нас сейчас используется схема RUS0, но учет 293 ИТ сделан на правиле RU93 с 34. кл. обр. Вот и хоца понять – где истина зарыта.
2.) Если кто-то сталкивался с этой задачей – то кто на чем делал ее реализацию?


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль  
 
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 5 ] 

Часовой пояс: UTC + 3 часа


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: Ahrefs [Bot]


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Русская поддержка phpBB