Текущее время: Пт, июл 25 2025, 18:38

Часовой пояс: UTC + 3 часа




Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 5 ] 
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: 293 ИТ Данные предыдущего работодателя
СообщениеДобавлено: Пн, апр 28 2008, 10:37 
Специалист
Специалист

Зарегистрирован:
Ср, апр 25 2007, 12:15
Сообщения: 133
Добрый день коллеги!

У меня вопрос - для чего нужны в 293 ИТ следующие виды оплаты:
/DG0 Сумма коэффициентов
/DK0 Облагаемая сумма с коэф.
/DL0 ПодНалог (коэф)
Я так понимаю, у нас они не используются и их можно убрать?

А так же ВО: /DB0 Сумма скидки?
У него по 34 классу обработки значение 0. А в RU93 по этому классу обработки с таким значением выполняются следующие операции:
ADDWTC*
ADDWTE*

Заранее спасибо!!! :)


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Ср, апр 30 2008, 11:03 
Специалист
Специалист

Зарегистрирован:
Ср, апр 25 2007, 12:15
Сообщения: 133
Добрый день!

В развитие данной проблемы:
На сколько я понимаю /DB0 Сумма скидки - это скидка по:
призам, подарками и т. д.

Но как все это можно занести в один ВО? Ведь у них разные коды вычета, а значит и разные ВО:
501 ВЫЧЕТ, П.28 СТ.217, ИЗ СТОИМОСТИ ПОДАРКОВ
502 ВЫЧЕТ, П.28 СТ.217, ИЗ СТОИМОСТИ ПРИЗОВ

Если, на сколько я понимаю, на предыдущем месте работы работник получил оба вычета полностью, то если заново получаешь, подарки или призы в одном налоговом периоде, то они должны полностью облагаться? И вычеты второй раз в году не предоставляются? По крайней мере, так написано в ст. 217 п. 28 НК часть 2
Сумма скидки по ним составляет 4000 руб за налоговый период.

Буду признателен, если кто-нибудь поделится инфой по этой проблемке?


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Ср, май 07 2008, 08:37 
Ассистент
Ассистент

Зарегистрирован:
Чт, дек 09 2004, 16:01
Сообщения: 47
Откуда: Москва
На самом деле можно самому решить, сколько видов оплат понадобиться, так как, эти виды оплат все равно придется самому прописывать в правилах для расчета налогов.


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Ср, май 14 2008, 11:27 
Специалист
Специалист

Зарегистрирован:
Ср, апр 25 2007, 12:15
Сообщения: 133
Хочется поднять этот вопрос еще раз.

После того как настроил возникла следующая проблема.
Т. к. данные предыдущего работодателя из 293ИТ влияют на расчет НДФЛ:
/DA0 «Валовый совокупный доход» изменяет в CRT ВО /120 – «База для НДФЛ»
/DE0 «ПодНалог» изменяет в CRT /320 «НДФЛ 13 Исчисленный» и /322 «НДФЛ 13 Удержанный», то в случае некорректного ввода данных в 293ИТ (сотрудник предоставил ошибочную справку 2-НДФЛ), НДФЛ считается неверно.

Т. к. в RUTAX при расчете текущего периода к /120 в IT прибавляется сумма из CRT и затем считается налог с этой итоговой базы. После расчета из налога вычитается значение по сооттветствующему ВО из CRT. Так вот если налог введен неверно, то и происходит такая проблема. Но я думаю это всем и так понятно.

Ничего лучшего не придумал, как на основе введенного /DA0 и всех вычетов введенных в 293 ИТ самому пересчитывать в схеме исчисленный и удержанный налог и засовывать его в CRT.
Может быть SAP-сообщество порекомендует более лучший вариант выхода из такой ситуации?


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Вт, май 20 2008, 11:59 
Специалист
Специалист

Зарегистрирован:
Ср, апр 25 2007, 12:15
Сообщения: 133
Добрый день коллеги!

Чисто теоретический вопрос.

Для реализации учета данных предыдущего работодателя в схемах: RU00 и RUS0 разные подходы.
В старой схеме: RU00 используется правило RU93 с использованием 34 кл. обраб.
В более продвинутой RUS0 правило RU23 с 20 кл. обработки.

В ERP2004 если запускать расчет RUS0, то данные предыдущего работодателя в расчет не принимаются, т. к. по этим ВО для 20 кл. обр. стоит значение 2. А в правиле RU23 для этого значения обработок ВО нет.
D VWTCL 20
* ERROR
1 ADDWT *
2

Вопрос:
1.) Если идти стандартным путем, то не ужели для ERP2004 нужно использовать более старый подход (правило RU93 на основе 34 кл. обр. схемы RU00 )? Или в ERP2004 нужно использовать правило RU23 из новой схемы, и данные предыдущего работодателя принимаются к расчету каким-то другим образом и в другом месте?
Вообще у нас сейчас используется схема RUS0, но учет 293 ИТ сделан на правиле RU93 с 34. кл. обр. Вот и хоца понять – где истина зарыта.
2.) Если кто-то сталкивался с этой задачей – то кто на чем делал ее реализацию?


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль  
 
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 5 ] 

Часовой пояс: UTC + 3 часа


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Русская поддержка phpBB