Текущее время: Пт, авг 08 2025, 10:36

Часовой пояс: UTC + 3 часа




Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 11 ] 
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Правило распределения НКС
СообщениеДобавлено: Чт, авг 02 2007, 05:42 
Начинающий
Начинающий

Зарегистрирован:
Вт, июл 31 2007, 07:41
Сообщения: 16
В правиле распределения НКС можно в качестве получателя опрределить материал. В каком случае и как можно это использовать?
При попытке это сделать выдается сообщение контроллинга KD063
"Правило распределения по материалу можно создавать только автоматически".


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Чт, авг 02 2007, 07:44 
Старший специалист
Старший специалист
Аватара пользователя

Зарегистрирован:
Чт, окт 27 2005, 11:12
Сообщения: 366
Откуда: не Москва
Применительно к учету основных средств и капитальных вложений использование такого правила расчета придумать сложно.
Профили расчета - это функциональность контроллинга. А получатель расчета материал используется при выпуске готовой продукции, например, с объектов контроллинга.


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Чт, авг 02 2007, 09:09 
Начинающий
Начинающий

Зарегистрирован:
Вт, июл 31 2007, 07:41
Сообщения: 16
Но ведь в АМ есть возможность в профиле расчета при оприходовании указать в качестве получателя расчета определить счет, заказ и материал...


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Чт, авг 02 2007, 14:48 
Старший специалист
Старший специалист
Аватара пользователя

Зарегистрирован:
Чт, окт 27 2005, 11:12
Сообщения: 366
Откуда: не Москва
Значит так настроен профиль расчета, который активирован в модуле FI-AA, что он допускает указать в качестве получателя материал. Можно настроить профиль расчета так, что допустимым получателем является только основное средство. И при вводе правила расчета сомнений не будет.


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Чт, авг 02 2007, 22:36 
Гость
Применения этому не то чтобы нельзя придумать, но такой расчет невозможен в принципе. Расчет на материал будет работать только тогда, когда это автоматически созданное правило расчета, например, CO-PP-заказ, PP-заказ или коллектор, если вручную указать материал как получатель, то сразу выскочит ошибка...:)


Принять этот ответ
Вернуться к началу
  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Пт, авг 03 2007, 06:14 
Начинающий
Начинающий

Зарегистрирован:
Вт, июл 31 2007, 07:41
Сообщения: 16
это все понятно...
Просто "если звезды зажигают, значит это кому-нибудь нужно"...
Конечно, тр-ия OKO7 - общая и чисто технически, если можно указать получателя "материал", то было бы неплохо иметь такую возможность.
У нас возникает такая необходимость вернуть на склад с кап. стройки материал, который оценивается по средней цене, по цене прихода, например, годичной давности. Приходится делать распределение на счет, а с него отправлять на материал. Громоздко.


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Пт, авг 03 2007, 08:08 
Старший специалист
Старший специалист
Аватара пользователя

Зарегистрирован:
Чт, окт 27 2005, 11:12
Сообщения: 366
Откуда: не Москва
Svetiv написал(а):
Просто "если звезды зажигают, значит это кому-нибудь нужно"...

На машине можно ехать куда угодно, в том числе и в реку, но это не означает, что так следует поступать. :)
Кроме того, возврат материала на склад со счета 08 - это какой-то сомнительный бизнес-процесс. Корреспонденция Д10 - К08, вроде, не совсем корректна с точки зрения бизнеса.


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Пт, авг 03 2007, 10:12 
Старший специалист
Старший специалист
Аватара пользователя

Зарегистрирован:
Пн, янв 23 2006, 11:54
Сообщения: 398
Откуда: Киев
Пол: Женский
У нас бывают такие ситуации, когда строили какой-то объект, предполагали, что в результате получится ОС, соответственно собирали все затраты на СПП с профилем расчета на инвест.мероприятие. В конце года рассчитали эти СПП на НКС. А потом, в следующем году "вдруг" на этот объект обнаружился покупатель. И что в такой ситуации сделать?
1) По окончании строительства ввести в эксплуатацию ОС, а потом его как ОС и продать? очень геморойно получается, т.к. продажа не пройдет через SD, не нормальной сбытовой цепочки.
2) сторнировать все собранные на НКС затраты и забросить их на производство? тоже грустно...
А сразу с НКС на материал - по правилам бухучета нельзя.

_________________
Много мало не бывает. Бывает мало много.


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Пт, авг 03 2007, 10:45 
Старший специалист
Старший специалист
Аватара пользователя

Зарегистрирован:
Чт, окт 27 2005, 11:12
Сообщения: 366
Откуда: не Москва
Вот как раз продать с 08-го можно. Это исключительная ситуация по бизнесу, но возможная. Можно ликвидировать объект (списать на 91-й) и оприходовать материалы, полученные в результате ликвидации (с 91-го же). Ну это уже чисто вопросы методологии.


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Пт, авг 03 2007, 12:42 
Старший специалист
Старший специалист
Аватара пользователя

Зарегистрирован:
Пн, янв 23 2006, 11:54
Сообщения: 398
Откуда: Киев
Пол: Женский
эх, сложно мне с вашими 08-мыми ;) у нас они 15-е
Пришлось просмотреть российский ПСч, чтоб хоть на одном языке говорить.
Продать-то с "капстроительства" можно... но ведь печати-то не получится :( и сбытовой цепочки тоже. В проводках мы увидим полную красоту и правильность, но продавцам-то ведь тоже интересно увидеть что они там напродавали. А пройдет мимо них. Так что придется, видимо сторнировать капстроительство, проводить на производство, а потом приходовать как материал и продавать... Кошмар :(

_________________
Много мало не бывает. Бывает мало много.


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Пт, авг 03 2007, 13:47 
Старший специалист
Старший специалист
Аватара пользователя

Зарегистрирован:
Чт, окт 27 2005, 11:12
Сообщения: 366
Откуда: не Москва
Ну от чего же. Продажа через FI (без участия сбыта...) не означает, что не будет счета-фактуры. Формирование с/ф с названиями, ценами... на основании FI документа - не проблема. Только эта полемика уже не по теме ветки.


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 11 ] 

Часовой пояс: UTC + 3 часа


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Русская поддержка phpBB