Текущее время: Пт, авг 08 2025, 13:46

Часовой пояс: UTC + 3 часа




Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 11 ] 
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Правило распределения НКС
СообщениеДобавлено: Чт, авг 02 2007, 05:42 
Начинающий
Начинающий

Зарегистрирован:
Вт, июл 31 2007, 07:41
Сообщения: 16
В правиле распределения НКС можно в качестве получателя опрределить материал. В каком случае и как можно это использовать?
При попытке это сделать выдается сообщение контроллинга KD063
"Правило распределения по материалу можно создавать только автоматически".


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Чт, авг 02 2007, 07:44 
Старший специалист
Старший специалист
Аватара пользователя

Зарегистрирован:
Чт, окт 27 2005, 11:12
Сообщения: 366
Откуда: не Москва
Применительно к учету основных средств и капитальных вложений использование такого правила расчета придумать сложно.
Профили расчета - это функциональность контроллинга. А получатель расчета материал используется при выпуске готовой продукции, например, с объектов контроллинга.


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Чт, авг 02 2007, 09:09 
Начинающий
Начинающий

Зарегистрирован:
Вт, июл 31 2007, 07:41
Сообщения: 16
Но ведь в АМ есть возможность в профиле расчета при оприходовании указать в качестве получателя расчета определить счет, заказ и материал...


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Чт, авг 02 2007, 14:48 
Старший специалист
Старший специалист
Аватара пользователя

Зарегистрирован:
Чт, окт 27 2005, 11:12
Сообщения: 366
Откуда: не Москва
Значит так настроен профиль расчета, который активирован в модуле FI-AA, что он допускает указать в качестве получателя материал. Можно настроить профиль расчета так, что допустимым получателем является только основное средство. И при вводе правила расчета сомнений не будет.


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Чт, авг 02 2007, 22:36 
Гость
Применения этому не то чтобы нельзя придумать, но такой расчет невозможен в принципе. Расчет на материал будет работать только тогда, когда это автоматически созданное правило расчета, например, CO-PP-заказ, PP-заказ или коллектор, если вручную указать материал как получатель, то сразу выскочит ошибка...:)


Принять этот ответ
Вернуться к началу
  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Пт, авг 03 2007, 06:14 
Начинающий
Начинающий

Зарегистрирован:
Вт, июл 31 2007, 07:41
Сообщения: 16
это все понятно...
Просто "если звезды зажигают, значит это кому-нибудь нужно"...
Конечно, тр-ия OKO7 - общая и чисто технически, если можно указать получателя "материал", то было бы неплохо иметь такую возможность.
У нас возникает такая необходимость вернуть на склад с кап. стройки материал, который оценивается по средней цене, по цене прихода, например, годичной давности. Приходится делать распределение на счет, а с него отправлять на материал. Громоздко.


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Пт, авг 03 2007, 08:08 
Старший специалист
Старший специалист
Аватара пользователя

Зарегистрирован:
Чт, окт 27 2005, 11:12
Сообщения: 366
Откуда: не Москва
Svetiv написал(а):
Просто "если звезды зажигают, значит это кому-нибудь нужно"...

На машине можно ехать куда угодно, в том числе и в реку, но это не означает, что так следует поступать. :)
Кроме того, возврат материала на склад со счета 08 - это какой-то сомнительный бизнес-процесс. Корреспонденция Д10 - К08, вроде, не совсем корректна с точки зрения бизнеса.


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Пт, авг 03 2007, 10:12 
Старший специалист
Старший специалист
Аватара пользователя

Зарегистрирован:
Пн, янв 23 2006, 11:54
Сообщения: 398
Откуда: Киев
Пол: Женский
У нас бывают такие ситуации, когда строили какой-то объект, предполагали, что в результате получится ОС, соответственно собирали все затраты на СПП с профилем расчета на инвест.мероприятие. В конце года рассчитали эти СПП на НКС. А потом, в следующем году "вдруг" на этот объект обнаружился покупатель. И что в такой ситуации сделать?
1) По окончании строительства ввести в эксплуатацию ОС, а потом его как ОС и продать? очень геморойно получается, т.к. продажа не пройдет через SD, не нормальной сбытовой цепочки.
2) сторнировать все собранные на НКС затраты и забросить их на производство? тоже грустно...
А сразу с НКС на материал - по правилам бухучета нельзя.

_________________
Много мало не бывает. Бывает мало много.


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Пт, авг 03 2007, 10:45 
Старший специалист
Старший специалист
Аватара пользователя

Зарегистрирован:
Чт, окт 27 2005, 11:12
Сообщения: 366
Откуда: не Москва
Вот как раз продать с 08-го можно. Это исключительная ситуация по бизнесу, но возможная. Можно ликвидировать объект (списать на 91-й) и оприходовать материалы, полученные в результате ликвидации (с 91-го же). Ну это уже чисто вопросы методологии.


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Пт, авг 03 2007, 12:42 
Старший специалист
Старший специалист
Аватара пользователя

Зарегистрирован:
Пн, янв 23 2006, 11:54
Сообщения: 398
Откуда: Киев
Пол: Женский
эх, сложно мне с вашими 08-мыми ;) у нас они 15-е
Пришлось просмотреть российский ПСч, чтоб хоть на одном языке говорить.
Продать-то с "капстроительства" можно... но ведь печати-то не получится :( и сбытовой цепочки тоже. В проводках мы увидим полную красоту и правильность, но продавцам-то ведь тоже интересно увидеть что они там напродавали. А пройдет мимо них. Так что придется, видимо сторнировать капстроительство, проводить на производство, а потом приходовать как материал и продавать... Кошмар :(

_________________
Много мало не бывает. Бывает мало много.


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Пт, авг 03 2007, 13:47 
Старший специалист
Старший специалист
Аватара пользователя

Зарегистрирован:
Чт, окт 27 2005, 11:12
Сообщения: 366
Откуда: не Москва
Ну от чего же. Продажа через FI (без участия сбыта...) не означает, что не будет счета-фактуры. Формирование с/ф с названиями, ценами... на основании FI документа - не проблема. Только эта полемика уже не по теме ветки.


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 11 ] 

Часовой пояс: UTC + 3 часа


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot]


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Русская поддержка phpBB