Специально для Вас сделала в тестовой системе пример. Если я правильно поняла, вы снимаете часть НДС.
Например Вы корректируете декабрь 2007 год, текущий период - март 2008 год.
Дата документа проставляется декабрьская, Дата проводки - мартовская.
Д19 код НДС "предварительный" красное сторно
К68 код НДС "целевой" красное сторно
Текст заголовка документа - номер документа переноса (10 знаков) + год (4 знака).
Ссылка - номер первичной счёт-фактуры (10 знаков) + год (2 знака) + позиция НДС (3 знака).
Формируете доп. лист. Период 03.2008г. Закрытый период 12.2007. Получаете красивый доп. лист. Сумма с минусом.
