Текущее время: Чт, июл 31 2025, 23:17

Часовой пояс: UTC + 3 часа




Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 6 ] 
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Настройка. Входящий НДС
СообщениеДобавлено: Пт, фев 17 2006, 13:53 
Начинающий
Начинающий
Аватара пользователя

Зарегистрирован:
Пт, мар 25 2005, 23:08
Сообщения: 23
Откуда: Moscow
Пол: Мужской
Привет.
Ставка предварительного налога=20%.
При вводе счета фактуры в FI НДС рассчитывается как 20/120=16,67%. Нужно, чтобы ставка входящего НДС была 20%.

Налоговая схема стандартная из Add-On'а.
Пробовал:
1) На уровне БЕ задать сумму налога нетто. Не помогло.
2) В налоговой схеме для вида условия BASB в тип условия 'Базовая сумма, включая НДС'. Вообще налоги перестали рассчитываться :lol:

Помогите, пожалуйста.


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Пт, фев 17 2006, 14:21 
Менеджер
Менеджер

Зарегистрирован:
Ср, окт 06 2004, 09:51
Сообщения: 532
а на контрольном счете кредитора какая налоговая категория стоит? Может ее поправить


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Пт, фев 17 2006, 14:26 
Начинающий
Начинающий
Аватара пользователя

Зарегистрирован:
Пт, мар 25 2005, 23:08
Сообщения: 23
Откуда: Moscow
Пол: Мужской
стоит "-" Разрешен только предварительный налог. Её можно поправить. Какую нужно поставить? К
ак это влияет на расчет процента налога?


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Пт, фев 17 2006, 15:09 
Гость
В глобальных параметрах БЕ НЕ должна быть установлена галка "База налога - сумма нетто"


Принять этот ответ
Вернуться к началу
  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Пт, фев 17 2006, 15:44 
Начинающий
Начинающий
Аватара пользователя

Зарегистрирован:
Пт, мар 25 2005, 23:08
Сообщения: 23
Откуда: Moscow
Пол: Мужской
TO Доктор Ливси:
Без этой галки или с нею работает всегда работает одинаково.
Система работает так: берет сумму входящей фактуры и делит ее на сумму товаров и НДС. НДС составляет 20% от суммы товаров.

Хотелось бы добиться такого поведения от системы: 20% берется от обощей суммы фактуры, а не от суммы товаров.
Кроме того, могут приходить фактуры только с НДС (без товаров). Нужен код НДС 100% от общей суммы фактуры.

Можно ли добиться от системы этого без применения ABAP?


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Пт, фев 17 2006, 19:59 
Гуру-модератор
Гуру-модератор
Аватара пользователя

Зарегистрирован:
Пт, июл 08 2005, 13:07
Сообщения: 5274
Откуда: Geneva
Пол: Мужской
SAPka написал:
Кроме того, могут приходить фактуры только с НДС (без товаров). Нужен код НДС 100% от общей суммы фактуры.

Можно ли добиться от системы этого без применения ABAP?


Можно. Берете обычный код налога (18%) и используете его в позиции по 19му счету. Сумму указываете = сумме налога, а базу система и сама определит.
:idea: документ выглядит как Д19 К60.


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 6 ] 

Часовой пояс: UTC + 3 часа


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Русская поддержка phpBB