Текущее время: Вс, авг 03 2025, 07:38

Часовой пояс: UTC + 3 часа




Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 17 ]  На страницу 1, 2  След.
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Запись книги продаж НДС по импорту
СообщениеДобавлено: Ср, янв 24 2007, 14:29 
Специалист
Специалист

Зарегистрирован:
Пн, авг 23 2004, 18:37
Сообщения: 156
Откуда: Санкт-Петербург
Кто-нибудь может подсказать каким образом (ручной проводкой) можно перенести с 19 счета на 68 НДС по импорту, так чтобы это отражалось в книге покупок ???


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Ср, янв 24 2007, 16:44 
Старший специалист
Старший специалист
Аватара пользователя

Зарегистрирован:
Ср, янв 19 2005, 14:07
Сообщения: 425
Откуда: Город мирного атома
Пол: Мужской
Сделать проводку с КН, который прописан в настройках книги покупок. Если надо с минусом, тогда проводка с признаком красного сторно.


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Ср, янв 24 2007, 16:57 
Специалист
Специалист

Зарегистрирован:
Пн, авг 23 2004, 18:37
Сообщения: 156
Откуда: Санкт-Петербург
А поподробнее можно? Не так-то ведь все и просто. Если делаю просто проводку Д68 К19 с кодом налога (и там и там с кодом налога 9I НДС по импорту к зачету), то она так и проводится без автоматических позиций и соответственно ни к какой операции (VST, MWS, ZUD, ZUK) не привязана. А для книги ведь настраиваются как раз через код налога и операцию....
Здесь же еще вопрос по настройке этого кода налога по импорту....

/ Правка: Это я почему-то думала, что операция берется из документа переноса... :? На самом деле - ведь из счета-фактуры. /


Последний раз редактировалось Fenix Чт, янв 25 2007, 16:30, всего редактировалось 1 раз.

Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Запись книги продаж НДС по импорту
СообщениеДобавлено: Ср, янв 24 2007, 16:57 
Гуру-модератор
Гуру-модератор

Зарегистрирован:
Чт, окт 20 2005, 08:45
Сообщения: 1651
Пол: Мужской
Fenix написал(а):
Кто-нибудь может подсказать каким образом (ручной проводкой) можно перенести с 19 счета на 68 НДС по импорту, так чтобы это отражалось в книге покупок ???

Главное определитесь какая вам книга все-таки нужна :) И почитайте документацию к программе там все описано.


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Ср, янв 24 2007, 17:04 
Специалист
Специалист

Зарегистрирован:
Пн, авг 23 2004, 18:37
Сообщения: 156
Откуда: Санкт-Петербург
Я определилась - это именно книга покупок. Для зачета НДС, который мы уплачиваем таможне. А о какой именно документации идет речь? Среди той, которая у меня есть, я не нашла решение моей проблемы.


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Ср, янв 24 2007, 17:26 
Гуру-модератор
Гуру-модератор

Зарегистрирован:
Чт, окт 20 2005, 08:45
Сообщения: 1651
Пол: Мужской
Ну хорошо вот вам пример приведу:

Был у нас счет-фактура(1) в 01.2006 полностью оплаченный в том же месяце.
К60 118
Д15 100
Д19 18
Хотя это не важно главное НДС был уже возмещен
и был сформирован документ переноса(2):
Д68 18
К19 18
Так вот допустим потребовалась в сентябре корректировка налога по этой фактуре. Делаем проводку красным:
Д19 2 'X'
К68 2 'X'
Прописываем у него в bktxt - документ переноса(2)+год
а в поле ссылка - счет-фактуру(1)+год+позиция
И все будет в шоколаде - попадет в доп.листы как миленький


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Ср, янв 24 2007, 19:30 
Ассистент
Ассистент

Зарегистрирован:
Ср, ноя 29 2006, 17:41
Сообщения: 39
Еще вариант.
НДС мы платим на таможне еще ДО прихода счета фактуры.
Фактуру саму мы вводим без НДС (технически - НДС с 0% ставкой).
Сумму НДС мы отражаем в системе с кодом, попадающим в Книгу Покупок как:
К76
Д19
К19
Д68,
где 76-ой - это счет расчетов с таможней.
В заголовке документа указываем ссылку на счет-фактуру от кредитора (чтобы отчет по Книге подхватывал).


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Чт, янв 25 2007, 12:08 
Специалист
Специалист

Зарегистрирован:
Пн, авг 23 2004, 18:37
Сообщения: 156
Откуда: Санкт-Петербург
К dante16: Мне не корректировка нужна, мне сам НДС к зачету нужно перенести.

Вообщем, добилась того, что теперь попадает в книгу покупок. Только вот сумма НДС равна нулю, а база равна сумме НДС, то есть 900 руб, которые мы поместили на 68 счет ручками. А надо наоборот - база 0, сумма НДС 900 руб. Попытаюсь, хоть это и криво, поменять в open-fi . Хотя, если вы подскажете, как можно это сделать без таких хакерских приемов, то это будет лучше.


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Чт, янв 25 2007, 15:53 
Гуру-модератор
Гуру-модератор

Зарегистрирован:
Чт, окт 20 2005, 08:45
Сообщения: 1651
Пол: Мужской
Мда...понятно, неправильно понял вопрос :)
Тогда попробуйте осуществить, то же что я сказал, но в текущем периоде.
Программа должна проверять: если корректировка не текущего периода, то отражаем в доп.листе если текущего, то в основных листах. При этом сумму НДС берет из документа переноса(ваш документ).


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Чт, янв 25 2007, 16:05 
Специалист
Специалист

Зарегистрирован:
Пн, авг 23 2004, 18:37
Сообщения: 156
Откуда: Санкт-Петербург
При чем здесь вообще сторно и доп.листы? Мне не надо пока ничего сторнировать. Мне надо первичную запись книги покупок сделать. Вообщем, я уже сделала, как и собиралась - через open-fi поменяла местами суммы HWSTE и HWBAS. Хотя гложат меня сомнения, что я все-таки что-то не так делаю... получается, что ручками другой налог с 19 счета на 68 я не смогу перенести.... :shock:

Проблема перетекает в более общую - как ручками перенести любой налог на 68 счет, так, чтобы можно было бы прописать базу налога и сумму налога?


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Чт, янв 25 2007, 16:44 
Гуру-модератор
Гуру-модератор

Зарегистрирован:
Чт, окт 20 2005, 08:45
Сообщения: 1651
Пол: Мужской
Хм, сторно тут не причем. Я имел ввиду что надо сделать проводку с 19-го на 68-ой. И затем прописать у него в поле ссылка и поле заголовок документа, его самого. Правда в поле базовая сумма нуля не получится это да. Но по-моему сделать это и нереально....за исключением хакерских методов.


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Чт, янв 25 2007, 17:19 
Гуру-модератор
Гуру-модератор

Зарегистрирован:
Чт, окт 20 2005, 08:45
Сообщения: 1651
Пол: Мужской
При проводке с 19 на 68 система итак потребует ввести или рассчитать базу налога!!! Что-то я не понял вопроса :o Или вас настройки интересуют как этого добится?


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Чт, янв 25 2007, 17:27 
Специалист
Специалист

Зарегистрирован:
Пн, авг 23 2004, 18:37
Сообщения: 156
Откуда: Санкт-Петербург
Как раз дело было в том, что не было поля "База налога". Но я уже разобралась - дело было в Налоговой категории для 68 счета. Стояла *. Поставила < - появилась.


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Вт, фев 12 2008, 11:45 
Младший специалист
Младший специалист

Зарегистрирован:
Пт, ноя 10 2006, 13:54
Сообщения: 66
А как вы переносите базу НДС 0% из счета-фактуры, который платится на таможне?
Т.е. в счет-фактуре кредитора стоит технический код НДС - 0%.
А при поступлении ГТД сумму НДС отразить невозможно, т.к. сумма самого НДС = 0.

ТПР предлагает настраивать технические счета для проброски базы НДС, которые мы и настроили. Но в этом случае нужно указывать не технический код в счете кредитора а специально созданный со счетами проброски базы.

Интересно у кого как настроено. Получается что база по ставке 0% отражается в КнПок напротив поставщика, а НДС по 10 и 18% напротив таможни.

(Кстати в ТПР предлагается настройка счетов при которой целевой код 0% не появляется в деларации, дял того чтобы появлялся нужно вести 68ой технический счет с ОП)


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Вт, фев 12 2008, 11:48 
Младший специалист
Младший специалист

Зарегистрирован:
Пт, ноя 10 2006, 13:54
Сообщения: 66
А как вы переносите базу НДС из счета-фактуры, кторый платится на таможне?
Т.е. в счет-фактуре кредитора стоит технический код НДС - 0%.
А при поступлении ГТД сумму НДС отразить невозможно, т.к. сумма самого НДС = 0.

ТПР предлагает настраивать технические счета для проброски базы НДС, которые мы и настроили. Но в этом случае нужно указывать не технический код в счете кредитора а специально созданный со счетами проброски базы.

Интересно у кого как настроено. Получается что база по ставке 0% отражается в КнПок напротив поставщика, а НДС по 10 и 18% напротив таможни.

(Кстати в ТПР предлагается настройка счетов при которой целевой код 0% не появляется в деларации, дял того чтобы появлялся нужно вести 68ой технический счет с ОП)


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 17 ]  На страницу 1, 2  След.

Часовой пояс: UTC + 3 часа


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot]


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Русская поддержка phpBB