Текущее время: Пн, июл 28 2025, 01:42

Часовой пояс: UTC + 3 часа




Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 23 ]  На страницу Пред.  1, 2
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Re: Суммовые разницы
СообщениеДобавлено: Ср, июн 21 2006, 20:42 
Гуру-модератор
Гуру-модератор
Аватара пользователя

Зарегистрирован:
Пт, июл 08 2005, 13:07
Сообщения: 5274
Откуда: Geneva
Пол: Мужской
alexF написал(а):
Есть ведь еще частичные платежи.

Извините, а чем они Вам помешали???


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Ср, июн 21 2006, 20:47 
Гуру-модератор
Гуру-модератор
Аватара пользователя

Зарегистрирован:
Пт, июл 08 2005, 13:07
Сообщения: 5274
Откуда: Geneva
Пол: Мужской
Общая схема следующая: в системе заводятся отдельные валюты для у.е. и для "нормальных" валют. Для них настраиваются в OB09 отдельно счета для суммовых и для курсовых разниц. При вводе документа в валюте у.е. указывается "валюта платежа" - рубль. В этом случае АПП формирует документ платежа в рублях по курсу на дату платежа (кстати, если курс другой, то изначально нужно вводить документ в рублях по нужному курсу... это уже лирика). Никаких счетов "в пути" не нужно. Выравнивание платежа и задолженности выполняется в у.е. - система сама откидывает суммовые разницы на настроенные счета.
Что касается НДС с суммовых, то Вы, батенька, устарели... Начиная с 2006 года в связи с переходом на систему "по отгрузке" никакого НДС с суммовых разниц не начисляется... ибо нет предмета обложения НДС при возникновении суммовой разницы.


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Пт, июн 23 2006, 13:52 
Начинающий
Начинающий

Зарегистрирован:
Ср, июн 07 2006, 17:37
Сообщения: 18
Уважаемая, darkduck!

Насчет "устарелости" по НДС принимаю. Нет, так нет, нам же легче. А вот что касается "в пути", тут разрешите Вам не позволить. Фишка в том, что задача стоит все процессы подчинить Главному офису во Франции, т.е. сделать, чтобы все отделения по всему миру работали в одном клиенте, с одним планом счетов и по одной схеме, МИНИМАЛЬНО отклоняясь на особенности той или иной страны. Внутренний план счетов выступает как альтернативный. Так вот, согласно "их" процессам, у них ДОЛЖЕН быть счет, отражающий денежный "путь", но это фигня. Забацали 60 со звездочкой и ладно. (57 использовать не можем, н только в корреспонденции с 52, а у нас 51). Самый главный теперь вопрос, который народился, кстати, в том числе и после Вашего объяснения, так это: КАК настроить так, чтобы в альтернативном Плане Счетов откидывалась эта суммовая разница автоматически?! Таблица ОВ09 во французском, т.е. в основном плане счетов, уже занята... Я вот думаю, а может так быть, что в этой таблице я выбираю нужный ПС, а когда ввожу выписку, то счета-то замэплины! Может система распознать эти настройки?
Опять-таки, кто чем может - помогите!


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Пт, июн 23 2006, 14:17 
Директор
Директор

Зарегистрирован:
Пт, авг 20 2004, 23:46
Сообщения: 1191
Пол: Мужской
Priny написал(а):
КАК настроить так, чтобы в альтернативном Плане Счетов откидывалась эта суммовая разница автоматически?! Таблица ОВ09 во французском, т.е. в основном плане счетов, уже занята... Я вот думаю, а может так быть, что в этой таблице я выбираю нужный ПС, а когда ввожу выписку, то счета-то замэплины! Может система распознать эти настройки?
Опять-таки, кто чем может - помогите!


Если у Вас версия ниже 5.0, то нужно понимать, что альтернативный план счетов - это фикция. Он не несет никакой смысловой нагрузки, кроме подстановки альтернативного номера счета в ряде финансовых отчетов путем банальной замены номера счета по связке в таблице SKB1.

Никаких проводок по этим альтернативным счетам не осуществляется, проводки идут только по основному плану счетов. Аналогичная ситуация и с настройками автопостинга в ОВ09 - в Вашей БЕ будут работать только настройки для оперативного (французского) плана счетов.


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Пт, июн 23 2006, 14:38 
Начинающий
Начинающий

Зарегистрирован:
Ср, июн 07 2006, 17:37
Сообщения: 18
Это катастрофа! А Вы уверены, что нет никакого выхода?


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Пт, июн 23 2006, 15:37 
Гуру-модератор
Гуру-модератор
Аватара пользователя

Зарегистрирован:
Пт, июл 08 2005, 13:07
Сообщения: 5274
Откуда: Geneva
Пол: Мужской
Если вы сделаете отдельные валюты, то сделайте для них отдельные счета курсовых разниц. В общем плане счетов назовите их "курсовыми", а в альтернативном промэппьте на русские суммовые.

По поводу того, как объяснить французам - на http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?t=13552 есть немецкий вариант объяснения. :wink:


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Пт, июн 23 2006, 15:53 
Начинающий
Начинающий

Зарегистрирован:
Ср, июн 07 2006, 17:37
Сообщения: 18
"Если вы сделаете отдельные валюты, то сделайте для них отдельные счета курсовых разниц. В общем плане счетов назовите их "курсовыми", а в альтернативном промэппьте на русские суммовые."

Простите, но не ясно. В каком смысле "отдельные валюты"? Если Вы имеете в виду UUSD & UEUR, то да, допустим, сделаем, а в таблице ОВ09 к ним привязать 91-ые с "+" и с "-" не получается, т.к. у французов в ИХ ПС эта таблица уже занята счетами курсовой разницы. Относительно курсовых разниц, то там песня уже спета, особых проблем не было. Но! Курсовые счета-то уже есть. Одним словом, извините, но не могли бы Вы ДЕТАЛЬНО, как новорожденному, объяснить свою мысль.


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Пт, июн 23 2006, 19:03 
Гуру-модератор
Гуру-модератор
Аватара пользователя

Зарегистрирован:
Пт, июл 08 2005, 13:07
Сообщения: 5274
Откуда: Geneva
Пол: Мужской
для новорожденных объясняю:
Для суммовых разниц заводите ОТДЕЛЬНЫЕ счета, a la существующие 91е для курсовых. Назовем эти счета 92ми. :wink:
В OB09 счет для курсовой разницы зависит от:
-счет расчетов
-валюта
-тип валюты
Таким образом, для валют USD, EUR etc настраиваете разницы на 91е счета, для валют UUSD, UEUR настраиваете разницы на 92е счета.
В версии баланса для международной отчетности указываете 91е и 92е счета вместе.
В версии баланса для российской отчетности разделяете 91е и 92е счета по разным строкам.
И волки сыты, и овцы целы.


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 23 ]  На страницу Пред.  1, 2

Часовой пояс: UTC + 3 часа


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: Ahrefs [Bot]


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Русская поддержка phpBB