Текущее время: Вт, июл 29 2025, 05:55

Часовой пояс: UTC + 3 часа




Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 6 ] 
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Импорт материалов
СообщениеДобавлено: Сб, дек 09 2006, 18:20 
Почетный гуру
Почетный гуру
Аватара пользователя

Зарегистрирован:
Пн, фев 14 2005, 17:16
Сообщения: 926
Откуда: Moscow
Коллеги, здравствуйте!
Никак не могу сообразить, что же мне делать с моим импортом. Где почитать об этом - тоже не нашла пока.
Стандартно, при оплате НДС при воззе товара, обрабатывая выписку, делаем запись:
Дебет 68 Кредит 51
Затем, обрабатывая следующий первичный документ - ГТД, отображаем уплаченный на таможне НДС:
Дебет 19 Кредит 68
Далее, при выполнении двух обязательных условий (материал принят на учет и есть документы, подтверждающие уплату НДС)
Дебет 68 Кредит 19

Понятно, что при поступдении материала и обработке его приходования в модуле ММ нужен специальный код НДС.
Не подскажите, какой именно. Насколько я понимаю, всех трех проводок у меня в системе не будет, что-то съхлопнется? Или я все таки не права?
Буду благодарная за любую помощь.


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Пн, дек 11 2006, 11:32 
Гуру-модератор
Гуру-модератор

Зарегистрирован:
Чт, окт 20 2005, 08:45
Сообщения: 1651
Пол: Мужской
По-моему, по НК при расчетах с таможней, как по экспорту так и по импорту должна использоваться нулевая процентная ставка и соответственно забалансовые счета.


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Пн, дек 11 2006, 12:44 
Почетный гуру
Почетный гуру
Аватара пользователя

Зарегистрирован:
Пн, фев 14 2005, 17:16
Сообщения: 926
Откуда: Moscow
dante14 написал:
По-моему, по НК при расчетах с таможней, как по экспорту так и по импорту должна использоваться нулевая процентная ставка и соответственно забалансовые счета.



Может, уже что-то устарело, я смотрела НК РФ от 16.10.2006.
А вот еще инфа из Консультанта. Мы на таможне должны уплатить НДС. А потом это будет наш вычет, если с документами все в порядке.


При ввозе товара на таможенную территорию Российской Федерации организация уплачивает НДС (пп. 4 п. 1 ст. 146 НК РФ).
НДС, уплаченный на таможне при ввозе импортного товара, отражается по дебету счета 19 "Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям" в корреспонденции с кредитом счета 68 "Расчеты по налогам и сборам" (Инструкция по применению Плана счетов).
Суммы НДС, уплаченные организацией при ввозе на таможенную территорию РФ товаров, приобретаемых для перепродажи, принимаются к вычету организацией после принятия на учет указанных товаров и при наличии документов, подтверждающих фактическую уплату сумм НДС при ввозе товаров (пп. 2 п. 2 ст. 171, п. 1 ст. 172 НК РФ).


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Пн, дек 11 2006, 14:16 
Гуру-модератор
Гуру-модератор

Зарегистрирован:
Чт, окт 20 2005, 08:45
Сообщения: 1651
Пол: Мужской
Гм...виноват значит ошибся. Просто занимался данной проблемой по экспорту и был уверен, что ситуация с импортом похожа.


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Импорт материалов
СообщениеДобавлено: Пн, дек 11 2006, 15:21 
Старший специалист
Старший специалист
Аватара пользователя

Зарегистрирован:
Ср, янв 19 2005, 14:07
Сообщения: 425
Откуда: Город мирного атома
Пол: Мужской
Anna Turunova написал(а):
Дебет 68 Кредит 51
Затем, обрабатывая следующий первичный документ - ГТД, отображаем уплаченный на таможне НДС:
Дебет 19 Кредит 68
Далее, при выполнении двух обязательных условий (материал принят на учет и есть документы, подтверждающие уплату НДС)
Дебет 68 Кредит 19

А почему Д19 К68 ?
Может 19/76(таможня)?


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения: Re: Импорт материалов
СообщениеДобавлено: Пн, дек 11 2006, 15:24 
Старший специалист
Старший специалист
Аватара пользователя

Зарегистрирован:
Ср, янв 19 2005, 14:07
Сообщения: 425
Откуда: Город мирного атома
Пол: Мужской
Охотник написал:
Anna Turunova написал(а):
Дебет 68 Кредит 51
Затем, обрабатывая следующий первичный документ - ГТД, отображаем уплаченный на таможне НДС:
Дебет 19 Кредит 68
Далее, при выполнении двух обязательных условий (материал принят на учет и есть документы, подтверждающие уплату НДС)
Дебет 68 Кредит 19

А почему Д19 К68 ?
Может 19/76(таможня)?

А это начисление!!!


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 6 ] 

Часовой пояс: UTC + 3 часа


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: Ahrefs [Bot]


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Русская поддержка phpBB